这个应付账款你看下挂着谁的名义,下面是借人家的钱付工资吗?还是怎么了?
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
应付职工薪酬计提分录 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 后面又预提 预提分录 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 正常情况不是直接计提到应付职工薪酬就行了么,为何要转到应付账款
老师你好 工资计提借:管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做的账,结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
老师同一个人不同的报销项目,银行付款可以合计一起在一起付款吗
公司是2016年6月30日成立的,请问一下注册资本的最迟认缴时间是什么时候?
老师 残保金的工资取数依据是什么?哪个文件可以查阅
研发费用如果不是科技企业可以使用了
请问一下子题1的答案是否有误,麻烦老师看看我写的步骤哪里有问题呢
请问老师,员工出差,坐的飞机,然后发票和行程单只能二选一,后来选的发票,没有说让我们选专票还是普票,最后开出来的是普票,请问我们是一般纳税人,这个发票可以抵扣吗?行程单也打不出来了
这些费用计入哪个科目呢?二级科目是什么呢? 麻烦宋老师接下把!
老师,为什么每个公司初买社保,说要扣员工2个月的社保费?社保费是当月扣当月吗?
老师,您好~想咨询下,银行贷款贴息,一般是什么意思?这个业务的会计分录怎么做?
现金流量表中净现金流量以及经营活动现金流量都是负的。一般是什么原因导致的
没有借别人的钱,就是从应付职工薪酬转到了应付账款科目。客商挂的各个需要发工资的部门
没有支付的第二个分录不用做,支付了之后,借应付职工薪酬工资贷银行存款。
那多做的预提分录就给他冲掉是吧
你好 是的,是这么做的。