这个应付账款你看下挂着谁的名义,下面是借人家的钱付工资吗?还是怎么了?

老师请问:我计提到支付的主营业务-人工费,这样分录对不对。 计提时:借主营业务成本-人工费,贷应付职工薪酬-职工工资 付时:借应付职工薪酬-职工工资,贷库存现金 对不对?
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
应付职工薪酬计提分录 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 后面又预提 预提分录 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 正常情况不是直接计提到应付职工薪酬就行了么,为何要转到应付账款
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师! 计提社保 分录 借:生产成本 _社保费_ 公司 贷: 应付职工薪酬-公司 缴纳社保 借 应付职工薪酬 公司 借 应付职工薪酬个人 贷 银行存款 这样对吗?
老师好 : 我不太明白暂估的这个事情,这是想调增就调增、想调减就调减的吗?我现在在一家税务师事务所,刚两个月,赶上汇缴,我看他们怎么都是问企业想交多少可以根据这个调暂估呢?
老师,给小区个人销售门窗,发票怎么开
老师,请问我们公司自建厂房,现在开了一张租赁票2000元,只开这一次,还需要缴房产税吗
老师出售的商品房是不是投资性房地产
老师您好,小规模季度不超过三十万不用交增值税,个体也一样吗
总公司在湖南的一个县城里面交的保险是五险里面少交了医疗保险,那分公司开到长沙,那长沙的话基本上都是一起交的,我想问一下,就是总公司和分公司交的不一致所带来的风险
你好!老师,我想咨询下股东和公司之间往来余额有70多万,其他应付款在借方,之前往来款比较频繁,从去年到今年业务也不多转的也不多,余额是之前累加的,怎么做帐给这个余额合理合法消下去
供应商变更了名称,然而他们的货款没有结清,那后面有按新的变更后名称下订单开票付款,也有一分部没有清的订单又按以前的公司名称开票付款,我这边内账需要再建立往来变更后的公司名称吗
老师好,小微企业汇算清缴研发费用加计扣除优惠表只能填分类项目汇总,如人员人工费用总额,其中人员工资薪金和五险一金不能填吗?
公司搞建设购买的钢材, 业务员个人把钱打给公司了,对方公司把票开给我们公司了 我们公司没付钱怎么办? 这张发票应该怎么处理?
没有借别人的钱,就是从应付职工薪酬转到了应付账款科目。客商挂的各个需要发工资的部门
没有支付的第二个分录不用做,支付了之后,借应付职工薪酬工资贷银行存款。
那多做的预提分录就给他冲掉是吧
你好 是的,是这么做的。