你这种情况只能去大厅更改你上一个季度的申报表。
老师。我们是小规模。三季度营业额不足30万,我做账的时候也做了减免普票的增值税,应交增值税(自己开的专票)应该是100+,结果刚刚做第四季度的帐的时候,发现10月份交了1000+的增值税,可能系统问题,去年的申报记录都打不开不知道上个季度报表出了什么问题。 那我现在应该怎么做?需要先搞清楚上季度的增值税才做这个月的帐吗? 如果真的保多了增值税应该怎么处理? 怎么记账?
小规模,第四季度不满45万,免增值税,今天在做申报的时候申报失败。检查发现第三季度也是不满45万,应该只填一个主表即可,结果减免税款明细表也被财务人员填报了,而且填的的是第三季度的不含税收入,导致第三季度减免税款明细有期末余额。该怎么办?可以线上更正上个季度的报表吗?
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
老师想请问一下,四季度我开了一张红冲去年的发票,当时税率1%,红冲发票销售收入是负数39603.94,税率是负数396.04,价税合计4万,又开具正常发票,因为今年疫情小规模纳税人免税,我开的销售收入85000,税率是0。那么这个季度,实际开票是销售收入45396.04,税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表,填写第9第10栏45396.04,填写17.18栏负数396.04吗,这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的?那这个负数我要放哪里呢,应纳税额是不是该是0,不应该退给我这个396.04,
老师,我这边第三季度小规模纳税人,填写增值税申报表我是一表集成,数据普票不含税67326.73,专票9790.1,我这边申报数据我看没问题,每月不满10万普票,每季度不满30要免征增值税,我这边没满免征,但是我开有专票9790.1,这个我要交增值税,按1交,没问题,后面的减免申报表减免2%的金额195.8数据也对,咋个我申报就比对不通过了,理由就是我附图片上理由,他说我税控系统上金额77116.83,减按2%,和我申报减按2%金额不一致,但是我在想77116.83是含有我普票的金额呀,普票不是免了吗,所以老师,你帮我看下,
淘宝上采购的物资,没有购销合同,凭采购记录和发票,可以报销、入账、税前扣除吗?
对方单位由个人先垫付款项,但是会计记到了主营业务收入,现在对方要求退回个人垫付款,再由公司支付,请问应该怎么做账呢?
21--24年的银行手续费发票今年才取得了,那直接留存着不附进凭证里可以吗
老师,员工去外地出差,只有餐饮费,可以入差旅费用吗?
请问下税费里面影响利润表的科目是税金及附加吗?包含哪些税?
工商年报从业人数1人,社保零人可以吗
保险业通常都是商业险 补充医疗+养老金,高基数公司全额购买的。 老师请问这句话是什么意思?是不缴纳五险只有商业保险对吧
员工外派到新疆驻点,五一往返的飞机票算福利费还是差旅费
企业工商年报中营业收入怎么填?
APP个税注册不了,不知道是不是年纪比较大,没办法注册,想看看自己申报多少工资,是不是可以拿身份证本人去税务局查?
线上不可以更正吗?这种情况是不是需要先联系专管员?
因为过了申报期,之前的通常是不能更改了。
好的,谢谢老师!
不客气,祝你工作愉快。