你好,把这个应收账款加到预收账款里面,应付账款放到预付账款里。

老师,本月资产负债表预付账款和应付账款现在是负数,必须要做报表重分类吗?重分类前的资产总额和重分类后的资产总额数据不一样,没事吧
我资产负债表里面总账余额,现在我应收账款-50000,应付账款-60000,怎么重分类?
资产负债表里面的应付账款总账和明细账里面的余额不一样怎么回事
老师您好,明细分类账预付账款期末余额是平的,可是为什么资产负债表里。预付账款有期末余额呢?资产负债表里面的应收账款跟明细分类账的应收账款是对的上的。
你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
老师,您好!请问一下在那里下载已经申报的印花税申报表?
公司6月份购买了车辆,小汽车,7月份申报的时候需要申报车船税吗?
老师你好,保险公司把保险赔款打到公司,然后公司再给员工,这怎么做
资产负债表应付账款余额是负数,我可以写个分录,把应付账款余额结转到预付账款吗,我不想更改当月分录
老师您好!请教下您,就是我们公司车间新购买的叉车折旧年限一般为几年?
老师,我们给中间人的介绍费,能让对方开发票吗?每月固定给的,怎么才能合理合规些,平时都是提现出来,转他私卡,这确实也是我们成本
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
速卖通9610如何做账报税
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?
不行,预收账款要提前交增值税的?
你好,得看具体的什么业务单位主营是什么的。
预收账款需要交增值税,借银行存款贷应收账款不也是预收账款?
报表能不能把应收账款60000,应付账款50000
不可以的,这种做不了重分类,除非你修改你的账务处理。
你好,得看具体的什么业务单位主营是什么的。预收的货款
号对的是的,得看具体的业务。
预收的正常经营业务的货款,要紧吗?
你好,你看纳税义务产生了没有?如果你们是预收货款的,预收当天就得交增值税。
看你合同怎么约定的。