如果是普通发票的,直接按照5100来做,他是不是多给你们开了100?

请问公司买了车辆保险5400,实际收到发票5200,保险公司退回扣300,怎么做账?
公司购买车,买了保险,现在把车卖掉了,收到保险公司退的保险费,夜魔侠怎么做账啊
6月给公司车买了保险,保险公司开了发票,进项税已经抵扣!8月处置了这辆车,我方开了红字信息表,保险公司退了部分险费!请问,已经抵扣了的进项税怎么处理,分录怎么做
车辆保险费,因为退了商业险,保险公司扣了30.02元,也没有发票,这个怎么做账呀
老师,我想问下,我们公司6月买的公司车险,10月退保,收到保险公司的红字发票,还没有收到退款,怎么做账呢?如果收到退款了又怎么做账呢
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
出口企业。多张报关单数量450,一张进项发票500,还有些未销售,我配单用报关单配单好还是用进项发票配单好?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师,在外边有一个标,对方说是需要“纳投,”还是“纳统”有了解这一方面的吗
我们公司是制造 业,现在处理公司一辆车,我需要开发票不呢?然后我开票需要开成什么呢
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
是的,会计分录是?
借管理费用保险贷银行存款5100。
看一下是不是还有一个车船税。
有车船税。我6月第一次付了5400,8月收到发票5200,8月收到回扣。你这样会计分录对么?
借管理费用,保险贷银行存款。5400
借银行存款,借管理费用负数300
车船税的是多少,你也没有说一下车船税的。
车船费200含在保险费发票里面写在备注栏
借税金及附加,贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
意思是这张保险费发票,车船税也要单独做会计分录是吗?
对的是的是这么做。
退的回扣300是个人卡退回来的没退在公户,也是做负数吗?
你好,借其他应收款借管理费用负数。
最后一笔退回卡的回扣 ,做借:其他应收款,借管理费用负数,这样不是对不上现金日记账了,300元收到了是打在个人卡上的
你好,你根本没有收到现金,为什么要做现金日记账?
这300元不是转在基本户啊,是转到个人卡,这张个人卡就是当现金卡用的
个人卡你们当做现金科目吗?如果是的话,借库存现金
老师,我是6月份先付了5400,当月发票还没收到,怎么就是借管理费用,贷银行存款呢?
借预付账款贷银行存款。
发票到了,借管理费用贷预付账款。