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工会经费在其他应付款---工会经费贷方,怎么调不账,账务怎么处理

2022-01-11 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 09:26

同学你好,调整分录如下: 借:其他应付款——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费

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快账用户9612 追问 2022-01-11 09:29

还要不要再做一笔 要不要再做一个借:应付职工薪酬 贷:管理费用---工会经费

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:42

同学你好,如果提工会经费的话用 借:管理费用---工会经费    贷:应付职工薪酬  要是做反分录的话就是把原来计提的管理费用冲掉。

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同学你好,调整分录如下: 借:其他应付款——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费
2022-01-11
同学您好,贷方应该是应付职工薪酬——工会经费,收到返还的工会经费,是借银行存款贷其他应付款——工会经费,然后实际支出的时候,借其他应付款——工会经费贷银行存款
2020-11-18
你好 这个要放到应付职工薪酬里面核算的
2023-05-18
你好,关键是为啥产生余额呢?
2023-07-20
借管理费用工会经费贷,应付职工薪酬工会经费 借应付职工薪酬工会经费贷银行存款。
2024-04-15
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