你好,学员,这个实务中也有用应付职工薪酬的

党组织工作经会借管理费用贷其他应付款?贷方为什么不用应付职工薪酬-党组织工作经会
老师,企业当月未开发票,无收入,职工薪酬作为其他应付款。分录 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬,贷 其他应付款, 是这样写吗?
应发工资100元,含个人承担社保5元,能不能借管理费用100贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬5 贷其他应付款5 为什么不是借管理费用95贷应付职工薪酬100借应付职工薪酬5 贷其他应付款5
某普通企业某年度会计利润为300万元,工资薪金支出为500万元,同时列支了75万元的职工福利费,22万元的工会经费,职工教育经费2万元,党组织工作经费10万元,本企业无其他纳税调整事项,计算该企业应纳税所得额是()万元?这里面党组织工作经费不需要算抵扣吗?为什么啊?什么情况下需要算啊?
某普通企业某年度会计利润为300万元,工资薪金支出为500万元,同时列支了75万元的职工福利费,22万元的工会经费,职工教育经费2万元,党组织工作经费10万元,本企业无其他纳税调整事项,计算该企业应纳税所得额是()万元?求详细过程,党组织工作经费需要算吗?不需要算的话为什么啊?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?