为什么调减,是实际上没有收到这么多,还是什么原因

事业单位年初财政拨款收入1000转到往来,借管理费用工会经费1000,贷其他应付款工会经费1000。下半年调减财政拨款收入工会经费200元,那么现在应付款的工会经费怎么做账才能减下200元
我是行政事业单位的,执行政府会计制度。请教下以下类型,需要做预算会计吗,怎么做? 例1 借:单位管理费用-工资福利支出1000元 贷:应付职工薪酬-医保250元 贷:财政拨款收入750元 例2 借 其他收入500 贷 银行存款500 (这个是单位经营收入 )
1.某行政单位2018年11月30日各类收入科目贷方余额如下:财政拨款收入10000元,事业收入5000元,上级补助收入5000元,附属单位上缴收入10000兀,经营收入5000元,投资收益5000元,其他收入5000元;各类费用科目借方余额如下:业务活动费用5000元,单位管理费用2000元,经营费用2000元,资产处置费用1000元,所得税费用5000元,其他费用5000元。要求:做出必要的会计处理。即做出全部会计分录
1.某行政单位2018年11月30日各类收入科目贷方余额如下:财政拨款收入10000元,事业收入5000元,上级补助收入5000元,附属单位上缴收入10000兀,经营收入5000元,投资收益5000元,其他收入5000元;各类费用科目借方余额如下:业务活动费用5000元,单位管理费用2000元,经营费用2000元,资产处置费用1000元,所得税费用5000元,其他费用5000元。要求:做出必要的会计处理。即做出全部会计分录
1.某行政单位2018年11月30日各类收入科目贷方余额如下:财政拨款收入10000元,事业收入5000元,上级补助收入5000元,附属单位上缴收入10000兀,经营收入5000元,投资收益5000元,其他收入5000元;各类费用科目借方余额如下:业务活动费用5000元,单位管理费用2000元,经营费用2000元,资产处置费用1000元,所得税费用5000元,其他费用5000元。要求:做出必要的会计处理。即做出全部会计分录
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
老师,公司章程的电子档,可以在国家信息公示系统里面下载打印出来么,不需要盖章的
请问公司把不用的车租给了别的公司,怎么给他开发票呢。公司是没有租赁这个经营范围的
老师,您好!医药公司(贸易)型的,正常的资产负债率是多少比较安全
长期待摊费用,本月摊销还是次月
老师,我们公司注销清算期,报表里银行存款还有余额,其他应付款(之前老板支付工资款)还有余额,可以借其他应付款 待银行存款 吗这样操作可以吗?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了
有人员减少,工会随人减少了
那这200元,不用支付了,需要转到何处去?
1000工会经费是当年预算,拨下来时直接转往来了,后期因人员变动财政调减收回。
借记“银行存款”科目,贷记“其他应付款工会经费200”,800进入管理费用。