对的是的是这么做。
老师计提所得税时候就按照自己做的账,最后的利润计提所得税吗,向福利费和业务招待费什么是汇算清缴时候调整吧
你好老师,汇算清缴招待费调整利润之后,需要比之前计提的所得说多交的那部分税款,怎么做帐?
老师 2021年季度预交所得税的时候有计提过所得税费用,但是汇算清缴的时候利润总额是亏损的,这样的话账上的净利润和整年的净利润是不就不一样了?
老师 2021年季度预交所得税的时候有计提过所得税费用,但是汇算清缴的时候利润总额是亏损的,这样的话账上的净利润和整年的净利润是不就不一样了?
请问老师,放到在建工程的工资和业务招待费,企业所得税汇算清缴的时候,工资作为计提福利费的基数吗?业务招待费需要与成本费用里的加在一起进行调整吗。如果要调整,为什么要调呢?放到在建工程也没有影响损益。
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
老师,以前年度亏损这个数应该填报表什么地方
你好,主表弥补亏损一栏应该是第九行。
我前几个月都没有填这行,现在可以填写吗,这个数据好像没法填写
你好,这个是弥补以前年度的。
之前年度拟申报了亏损吗?
不大明白,怎么拟申报亏损
你好,截图你的所得税主表。
老师您看一下
好,第九栏里自动出来的,你看一下。
我这是空的,这个数据是从哪引用出来的
你好,你的利润总额没有填写。
是正数的盈利才能填写负数的,哪能弥补亏损?
哦,意思是我要先把利润什么数据填写进去,然后就自动带出来了是吧
对的是的,自动带出数据。
那我计提所得税,实际还是弥补以前年度亏损了,不用交所得税,那我还用计提吗
不需要的不用计提。