对的是的是这么做。
老师计提所得税时候就按照自己做的账,最后的利润计提所得税吗,向福利费和业务招待费什么是汇算清缴时候调整吧
你好老师,汇算清缴招待费调整利润之后,需要比之前计提的所得说多交的那部分税款,怎么做帐?
老师 2021年季度预交所得税的时候有计提过所得税费用,但是汇算清缴的时候利润总额是亏损的,这样的话账上的净利润和整年的净利润是不就不一样了?
老师 2021年季度预交所得税的时候有计提过所得税费用,但是汇算清缴的时候利润总额是亏损的,这样的话账上的净利润和整年的净利润是不就不一样了?
请问老师,放到在建工程的工资和业务招待费,企业所得税汇算清缴的时候,工资作为计提福利费的基数吗?业务招待费需要与成本费用里的加在一起进行调整吗。如果要调整,为什么要调呢?放到在建工程也没有影响损益。
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师,建设方要建造蓬体,我们承接后又分包给了供应商,供应商包工包料该工程,钢结构啥的基人工都是哦他们负责,请问我们开具给建设方的发票大类是什么?发票税率是多少?合同有无模版需要列明哪些注意事项?@朴老师
工商年检会计更换了要怎么处理
老师你好,我们是建筑公司6到9月是小规模开票金额是六百多万,然后10月升为一般纳税人,10到12月没有开票,但是来的成本进项发票是10月之后,那10月之后来的这个进项发票我们可以认证抵扣吗?
养老保险可以补交前几个月的吗?
老师 你好 麻烦问一下 带人工的租赁机械 开发票的名称应该是什么呀 小规模纳税人
老师,麻烦问一下,以前我们交过航天信息280的软件服务费,这个应该记入什么科目啊?
一般纳税人24年利润300万是按什么税率交企业所得税
老师,公司收到一批货物,发票只开了一部分。怎么暂估入库,如何做分录
老师,请问要怎么做表呀,有模板嘛
老师,以前年度亏损这个数应该填报表什么地方
你好,主表弥补亏损一栏应该是第九行。
我前几个月都没有填这行,现在可以填写吗,这个数据好像没法填写
你好,这个是弥补以前年度的。
之前年度拟申报了亏损吗?
不大明白,怎么拟申报亏损
你好,截图你的所得税主表。
老师您看一下
好,第九栏里自动出来的,你看一下。
我这是空的,这个数据是从哪引用出来的
你好,你的利润总额没有填写。
是正数的盈利才能填写负数的,哪能弥补亏损?
哦,意思是我要先把利润什么数据填写进去,然后就自动带出来了是吧
对的是的,自动带出数据。
那我计提所得税,实际还是弥补以前年度亏损了,不用交所得税,那我还用计提吗
不需要的不用计提。