你好,填写附表1 未开发票收入下面就可以6%服务一栏
老师,您好,税务局返还的个税手续费做账时,借:现金,贷:其他收益,销项税额,请问这个报增值税申报表如何申报。
个税代扣代缴的能退还手续费 ①收到返还手续费 借:银行存款 贷:其他收益 应交税费-应交增值税(销项税额) 这个步骤在报税时是报在未开票那一列吗?
老师您好!个税返还手续费申报了增值税(增值税申报表附表2)做在了其他收益里,现利润表的收入金额和增值税申报表收入金额对不上,要怎么做?
老师好,个税手续费做其他收益5000元,销项税额300,那申报增值税时,这个5000元我需要填到销项附表一哪里呢
老师,请问下,申报增值税及附加税费申报表附列资料(三)时, 6%税率的项目这条需要加上个税手续费返还的金额吗?(个税手续费返还没开票, 但是已经申报销项表了)
甲方给分包方代发工资 分包方给我们开发票 然后我们支付分包方的款的金额可以用代发工资去下账么
老师好 如果一般纳税人一个工程项目基本没有进项税票进来,增值税没有可抵扣税额 ,全额交税 这种的有税务风险吗
老师 想问问 房东收的电费单价比国家电网的单价高,这种情况没有足够的发票,怎么处理更合理?
老师您好,请问公司暂估了收入,后面开回来发票,但是还没冲完暂估的收入,就是部分交税,部分冲暂估,这个账怎么做?
我们要申请享受软件产品即征即退政策的话,前提是必须自主研发的或者是进口后进行本地化改造才可以么,外购的软件再销售可以享受即征即退么?
请朴老师解答,请问老师,264题怎么做
去年3月份的发票还可以红冲吗
合同价款是106487万 其中15000是客户用茶叶抵 说他们不给我们开茶叶发票 我们也不用给他们开主营发票 那我们这个帐需要怎么做?
甲公司与银行签订的现金管理服务协议,合同金额200万,可要交印花税?
请问一下处理固定资产是营业外收入还是支出
那就是缴纳增值税是吧
这个其他收益还算营业收入吗
做其他收益合适点,你要是有进项税额专票 可以抵扣,再交
我问的是把这个其他收益填在附表16%服务的话,则在主表成了应税货物了呀,这样不就是营业收入了吗?
不会是6% 服务, 你列是服务一栏,行只有第一栏有,
没有说增值税申报必须都是营业收入啊,