同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:营业外支出 贷:应收账款

物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
老师,我在电子税务局上发票证明开具。有一个表格式和文本式。同一区间的,为什么它的合计金额不一致?
老师,费用不可以暂估吗?
老师,为什么我做完帐负债表是不盈利的,利润表为什么是盈利的呢
核定征收和查账征收区别
民办幼儿园购买的医务室药品计什么科目
老师,请问我们公司5年前的亏损在税务上不能弥补了。在账目上要如何把这部分亏损减出去?怎么做分录?
零售行业,把购入的产品赠送给员工,分录做成了借销售费用贷收入,成本怎么做?需要转费用吗?
现在报三月份的增值税,我4月14号开回来的增值税发票可以抵扣吗?还是说一定要3月开回来的进项发票才可以
还要冲回成本吗
同学,你好 需要结转成本
那需要再做一步是借:业务招待费,主营业务成本 负数,这样吗?
同学,你好 不是 借:主营业务成本 贷:原材料-菜
那我们算净成本的时候,需要将这笔费用减掉再算吗
同学,你好 不需要的