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公司应收账款40000元,对方用金鹰的预付卡40000来冲账。这个预付卡,老板娘收下了。我凭证如何做?借:业务招待费 贷:应收账款 。这个预付卡,我不想做业务招待费,还能做什么科目合适?

2024-03-07 15:03
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 15:06

同学您好 一般情况下 不会直接一次性入业务招待费的哈 应该以预付账款-预付卡  然后开销的时候根据实际花销 比如是采买办公用品 那就管理费用 办公费 冲预付

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同学您好 一般情况下 不会直接一次性入业务招待费的哈 应该以预付账款-预付卡  然后开销的时候根据实际花销 比如是采买办公用品 那就管理费用 办公费 冲预付
2024-03-07
是的,销售费用二级科目一般是业务招待费
2021-12-21
您好,管理费用比发票金额少入11.4就可以了,这个钱本来就不是公司出的,不入公司费用 借:管理费用 140628.54 贷预付账款 140628.54
2023-09-15
销售出库单生成凭证冲减预收 借:预收账款 600
2020-12-25
你好,同学。 借,X费用 贷,其他应付款 10000 银行存款 40000
2021-03-08
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