你好学员,外购商品用于赠送是视同销售,缴纳增值税

不是说外购商品用于送礼,需要视同销售处理吗?
老师,外购礼品送人视同销售是指外购的需要入库的商品吗?
小规模纳税人外购礼品送客户要视同销售吗?购进 赠送 账务处理 税务上怎么处理
外购物品用于招待赠送客人,,需要视同销售吗?
外购入的商品,用于给客户送礼,企业所得税要做视同销售处理吗?
老师您好,新公司税务开通怎么操作的,网上开通程序
老师 今年的票抵去年的成本 ,分录怎么写呢?
缴纳税金 增值税和附加税怎么做分录?还需要计提吗
在吗老师 请回答下问题
老师,我们挂靠了对方,总项目1400万,对方收我们项目总额的2%的企业所得税,这个合理么,一般挂靠的情况下,这个所得税是怎么算的
我是一家商贸公司,一般纳税人,采购了个体户单位的大理石,对方开给我们的是1%普票,那我开给客户可以按13%的专票开吗?
缴纳增值税的时候怎么做分录老师,还需要计提吗?
老师,我公司是贸易公司,收到公司的50%的预付款,可以给对方开预付款对应产品金额的发票吗
老师,您好!2月份开的发票,没有抵扣,现在要红冲,是购买方还是销售方申请
台风导致损失,得到理赔如何做会计分录
老师,您好,外购商品200元,增值税26元,用于给客户送礼,这个会计分录怎么处理呢?
借:销售费用 226 贷:库存商品 200 应交税费-增值税(销项税额) 26
如果是招待客户的,记入管理费用
如果是销售时赠送的,记入销售费用
那如果是直接付款付了226呢
直接付款是以什么名义?
贷银行存款
就是付款给对方是付的什么?
要有具体的合同或者领导决定
我看有的分录是借销售费用 贷银行存款 应交税费
你好学员,个人认为不合适,最直接的理解,视同销售是需要给对发票的,这种情况无法入账
这个具体金额是怎么写呢
好的,谢谢老师
所以直接付款的话就不是外购商品用于赠送了