你好学员,外购商品用于赠送是视同销售,缴纳增值税
不是说外购商品用于送礼,需要视同销售处理吗?
老师,外购礼品送人视同销售是指外购的需要入库的商品吗?
小规模纳税人外购礼品送客户要视同销售吗?购进 赠送 账务处理 税务上怎么处理
外购入的商品,用于给客户送礼,企业所得税要做视同销售处理吗?
企业外购商品用于赠送客户用视同销售吗
老师您好,请教一个问题,如果没有采购却有开票收入,会有什么影响?谢谢老师
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
请问老师 运输公司没有车辆 加油费能不能抵扣增值税
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
法院以14147741.05元执行查封拍卖了某公司的土地使用权和地面附属物,该财产由我公司通过法院拍卖取得,由担保公司垫付了9942414.93元,由我公司支付了4205326.12元,请问我公司该怎么做账,税该怎么缴纳,暂未取得发票
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
老师,您好,外购商品200元,增值税26元,用于给客户送礼,这个会计分录怎么处理呢?
借:销售费用 226 贷:库存商品 200 应交税费-增值税(销项税额) 26
如果是招待客户的,记入管理费用
如果是销售时赠送的,记入销售费用
那如果是直接付款付了226呢
直接付款是以什么名义?
贷银行存款
就是付款给对方是付的什么?
要有具体的合同或者领导决定
我看有的分录是借销售费用 贷银行存款 应交税费
你好学员,个人认为不合适,最直接的理解,视同销售是需要给对发票的,这种情况无法入账
这个具体金额是怎么写呢
好的,谢谢老师
所以直接付款的话就不是外购商品用于赠送了