同学你好 对的 是百分之九

老师、税局让调利润、收入的一个点、我调的对不对?、减免所得税不管利润超不超100万、减免的税额都是第六项的百分之9吗?
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条的规定:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 请问:小规模纳税所得税未超过100万实际计入纳税额按25%,实际纳税20%;超过100万实际计入纳税额50%,实际纳税20%对吗?实际计入和实际纳税是不等的对吗?例计入所得额100万元(未超过100万),实际计入所得税额是2500元,实际纳税是2000元对吗?但如果实际计计入纳税额是101万元(超过100万元,未超过300万元按50%计入纳税额,实际缴纳税额也是20%。)也就是说101万元的利润所得额计入50500元,实际纳税20000元对吗?
(对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。)老师,这句话的意思是不超100万的部分是按20%缴纳企业所得税吗,不是说小微企业不超300万都是5%么
老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
麻烦老师问一下 我们在计算企业所得税时 在利润总额的基础上+调增-调减 那么把 不征税收入和 免税收入我们要做调减 是吧 ?
老师,冲红25年多计提的工资,借方是管理费用工资还是冲未分配利润
请问一下我要注销,然后账面上有现金60万,未分配利润也有60万,项目上剩余这两个金额,我注销的话要交多少税
老师,问个问题,我工程施工里计提工资薪金是200万,但是整年的工资发生额是190万,有10万计提的是去年的工资,但是我工资没有进费用科目,都是在工程施工里,我汇算的时候用不用调增这10万
老师。我们养老院一般纳税人免征。收到捐赠款2000。需要给对方开具发票。开发票是免税还是?
25年第四季度的企税出口收入栏的金额与税务系统导出的免抵退申报汇总表中(出口销售额-人民币)栏的合计数不一样,是什么原因呢
老师你好!咨询个问题:总公司在分公司不知情下单方面注销了分公司,因为分公司有暂估,这样分公司会不会有税务遗留问题。
老师,你好,有一位老师4月刷脸多刷了一次,5月发现的。(我是通过支付宝退款还是通过银行账户退款呢?)
请问,最新政策农业拟计划不免税,加征增值税吗?
公司收到别的公司打过来的,赞助款如何入账
税负率波动不超过+-30%是怎么算的
我调得这数据有问题吗?
你们是小微企业那就是利润的2.5%
我利润超100万了、不是超100-200是百分之5吗?
同学你好 100-300万的部分是5%
那我这调的数据不对吗这不是?也就是1950084乘以0.05?
同学你好 应该是对应的应纳税额乘以所得税税率
到底超100万多是百分之10啊还是百分之5?我看说的2022年的是百分之5,我这数据到底对不对啊?
同学你好 今年的就是5%的哦
这是2022年的申报的去年的汇算清缴、那按多算、超100万的?
同学你好 那就100以内2.5% 100-300部分是10%
这个利润的百分之多少、这个利润是第五项的利润还是第三项的利润乘以税点?
同学你好 对的 税率上面给你了