是的,是这样账务处理的

请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
老师,我们预收了7000块钱,一开始走的预售账款,然后确定收入,我想通过应收帐款核算一下您看是不是这样分录。 借预售账款7000。贷应收帐款7000。 借应收帐款7000,贷主营业务收入6930.67。 贷应交税费应交增值税69.31。这也可以吗
同一个客户,预收和应收处理问题:1、收到预收款时,分录是:借:银行存款 贷:预收账款-甲; 2、货物售出时,分录 :借:应收账款-甲 贷:主营业务收入 ,应交税费-应交增值税(销项税额),3、预收-应收对冲,分录:借-预收账款-甲 贷:应收账款-甲,这样对冲可以吗?还是同一个客户要保持同一个科目账户处理比较好?
老师,我们有一笔收入去年已经做了无票收入,当时做的分录是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税 今年给对方又开了发票,这笔分录 借:预收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 贷:应交增值税 红字 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税 这样做对不对?
假期公司收到客户银行转账1万元,给客户开了一万元的普通发票,假如销售额7000,税额3000元。分录要这样做吗?借:银行存款10000贷:主营业务收入7000贷:应交税费-应交增值税3000,是这样吗?谢谢你了
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?