那是系统限定了,随便填个0.01吧

我的公司是十月成立的,然后现在我填报表里面的企业所得税期初数就没有数是零期末才有数,但是这个0保存不了
老师,我想问一下有一个户是小规模5月份成立的,但是一直没有运营起来,也没放实收资本,我我现在打算报企业所得税,报送的财务报表资产负债表期初数或期末数不能为0,应该怎么办呀
老师,我填企业所得税申报表的时候,人数和资产总额的季初,为什么不让填0,我们公司二月份成立,三月份才开始有人员和资产的,季初数据 就是0啊,这个怎么回事?
老师,请问,去年12月底成立了一家一般纳税人企业,因为是没有费用的,所以申报企业所得税都是0申报的,然后申报的时候,不是要季初数和季末数,我就直接2个都填了0.1,不然申报不上去,那我今年的报表年初数是可以0吗?
老师,请问,我去年2022年12月23号成立了一家新公司,当时12月份是没有数据的,但是申报企业所得税的时候,需要填写期末数据的,然后写的是0.1,那我做2023年的帐的时候,财务报表的期初数据也要写0.1吗?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗