对的,是的,是这么做的。
以前年度有期初余额,且净利润为负数。然后2020年新的会计接手的时候,没有录入期初数据。2020年12月净利润为正数,申报企业所得税是,填写利润总额的数据之后直接跳到弥补以前年度亏损那一行了,现在导致申报表和财务报表数据不一致,请问如何调账呢呢
老师,请问我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有业务发生,1、2、3季度的财务报表我都是零申报,3-11月的增值税也是零申报,第四季度财务报表才有数据。我现在要申报2021年年报,这年报的数据可否按2021年第四季度的财务报表数据填写?
老师你好,我公司这个月要注销了,但是我这个财务报表的话我还没填写我是照杪,我12月的财务报表吗?那我这个企业所得年报申报呢数据也是跟着照抄吗?
老师好,我想请问一下,如果我汇算的时候动了损益,比如调增了收入,那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛,然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理,也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
你好老师,我这边申报营业执照的时候资产状况信息里面的数据都是按照我电子税务局财务报表里面的数据填写吗?也都是填写0吗,因为我的电子税务局申报的财务报表也是零,因为我们公司刚刚成立,去年的财务报表没有业务,也就没有数
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
你账上也做一个借款的。
做什么借款啊
借库存现金 贷其他应付款,要不这个数据怎么来的。