你好,你是一般纳税人的吗?如果是的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

老师,当月核算出来要交纳 增值税200万,会计分录怎么做
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营第三个月。当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费—应交增值税销项税250万贷方余额应交税费—应交增值进项税130万借方余额应交税费—应交增值税已交税金75万借方余额应交税费—应交增值税进项税转出15万贷方余额(1)计算一下当月应交增值税?(2)假设当月末实际缴纳增值税100万,编制会计分录;实际缴纳50万,编制会计分录。(3)编制当月少交或多交增值税的,结转会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营。第三个月当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费应交增值税销项税额贷方余额250万,应交税费应交增值税进项余额借方余额130万,已交应交税费应交增值税已交税金借方余额75万,应交税费应交增值税进项税转出贷方余额15万。1.计算当月应交增值税2.假设当月么实际缴纳增值税100万,请编制会计分录;实际缴纳增值税50万,请编制会计分录3.编制当月少交或多交增值税的结转会计分录
企业3月应交增值税56万元,当月实际交纳52万元,结转以后月份交纳4万元。4月交纳以前月份未交增值税4万元;请做会计分录。
企业3月份应交增值税32万元,当月实际交纳24万元,结转以后月份交纳8万元。4月份交纳以前月份未交增值税8万元;根据不同情形,编制会计分录:1)交纳当月增值税;2)转出当月应交未交增值税;3)4月,企业交纳以前期间未交的增值税8万元。
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
好的老师
应交税费-应交增值税(有哪些明细科目呀)
销项 进项,进项转出,转出未交增值税。