您好,您的具体情况是什么,有截图吗?
老师,我们有挺多待抵扣的税额,填资产负债表时,应交税费是负数,是这样吧
老师,我们年底应交税费的明细是这样的,填列资产负债表的时候应该怎么记啊
老师,年底的应交税费明细是这样的,填列资产负债表的时候都应该怎么记
老师,增值税有留底税额,是不是应该重分类到其他流动资产填列,报送资产负债表的时候
您好,老师,增值税有留底税额,是不是应该重分类到其他流动资产填列,报送资产负债表的时候
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
是这样的,我记得之前工作的时候有重新分类到其他流动负债还是资产的,忘了怎么填的了
最后两列是余额
应交税费是流动负债
以上截图是月末余额,资产负债表我怎么填列
是不是存在增值税留底,或者应交税费借方余额的时候,重新分类到其他流动资产啊
是的,这个说法是正确的
是我没问明白嘛,我想知道怎么填这个月,为什么一直不回答么
得我自己知道点问点才能说嘛
借方留抵重新分类到其他流动资产