您好,您的具体情况是什么,有截图吗?
老师,我们有挺多待抵扣的税额,填资产负债表时,应交税费是负数,是这样吧
老师,我们年底应交税费的明细是这样的,填列资产负债表的时候应该怎么记啊
老师,年底的应交税费明细是这样的,填列资产负债表的时候都应该怎么记
老师,增值税有留底税额,是不是应该重分类到其他流动资产填列,报送资产负债表的时候
您好,老师,增值税有留底税额,是不是应该重分类到其他流动资产填列,报送资产负债表的时候
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整
郭老师,客户还有20万货款收不回来,我要怎么做比较能减少损失
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
是这样的,我记得之前工作的时候有重新分类到其他流动负债还是资产的,忘了怎么填的了
最后两列是余额
应交税费是流动负债
以上截图是月末余额,资产负债表我怎么填列
是不是存在增值税留底,或者应交税费借方余额的时候,重新分类到其他流动资产啊
是的,这个说法是正确的
是我没问明白嘛,我想知道怎么填这个月,为什么一直不回答么
得我自己知道点问点才能说嘛
借方留抵重新分类到其他流动资产