你好 需要交税 45万以上的

老师你好,我是个体户是定期定额的, 不含税:305089.11 税金:3050.89, 那个增值税减免税明细,那个表如何填了, 还有增值税申报我该填到第10行吗?
老师你好,我想问问那个增值税减免明细表,多少钱才填写了。 我是个体户不含税:440594.09 税金:4405.91
老师好,请问个体户申报增值税的时候,有个增值税减免税申报表。之前这个报表什么都不填,但是今年这个表不填申报不了,请问这个怎么填写。
老师您好!现在想问一下,个体户增值税这个季度没超30万,填纳税申报表增值税减免税申报明细变我应该填在哪个
老师好,有个问题请教下,现正在申报个体工商户季报增值税申报表,季报30万普票免征增值税,第四季度只开不含税金额127707.94.为啥提交不通过,显示填增值税减免税明细表,但是确实没有填呀
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
不超45万就不需要 填写
你好,对的是的是这么理解,是这么做的。
我的这个为什么不对了
你好,你的累计销售额已经49万啦。
我没有45万,不含税440594.09 税金:4405.91 第10行是灰的不让填。
服务一列,你还有个四万五呢。
这不加上就超过啦。
体会的就应该在第11栏里面填写,如果不需要交增值税。
个体户的就应该在第11栏里面填写,不需要交税的。