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我11月份做成本,12月份发现有生产成本—制造费用期末有余额,这个余额怎么处理?是不是可以做到12月份产成品里面分摊计算成本

2022-01-11 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 21:20

同学你好,如果11月不反结帐也只能按你说的做了

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快账用户7104 追问 2022-01-11 21:22

这样做合理吗?

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齐红老师 解答 2022-01-11 21:23

肯定没有做到本来的月份合理

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同学你好,如果11月不反结帐也只能按你说的做了
2022-01-11
同学你好,如果你们这个月没有产成品不用结转制造费用
2024-01-09
你好!这种一般是计入管理费用。
2021-03-03
你好,你可以只分摊六天的生产成本和制造费用,剩下的你可以把它做到管理费用,以后也不做成本了。
2022-06-01
你好  是的这样是对的呢 
2022-12-08
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