
我这个月增值税进项比销项多有留底,但我又涉及软件退税,就是申报的时候软件部分要交税,一般项目,留底比实际多,这要怎么做账
老师我实际销项税额是98406.09,进项是24800 65,税率是9%,一般纳税人。我月底要交多少税
老师,税负率是不是用我实际需要缴纳的增值税额(销项-进项=实际需要缴纳的)/不含税的销售额
一般纳税人税率是9%,本月销售19.5万元,税负率多少,需要勾选多少进项发票
例如:本月要开销项票58万(含税价),那么我要按13%交税,我需要认证多少的进项票呢?(假设你公司是一般纳税人,增值税税率是9%,有未开票税额247.17,未认证的进项税额12529.98)
老师小规模,25年暂估成本20万,5月31号前取得发票15万,这个怎么做分录啊
餐费补贴,没有发票,做什么科目,需要扣个税吗,需要什么附件
老师,我们是洗砂加工企业,采购员采购配件,材料专用的皮卡车加油分录怎么做呀(朴老师)
季度所得税申报中资产总额是怎么取数
老师,一般纳税人6月开票忘记开成本发票回来了,这个月先申报不交税,2月进项回来能抵减的嘛
收到的材料赔款如何做账
老师你好,运输公司拉货的车,折旧计入管理费用还是销售费用啊
老师 去年的预缴所得税 一直挂着应交税费-预缴所得税 没用到所得税费用科目 这样是不是就算没影响成本费用 所以今年退税就直接 借银行存款 贷应交税费-预缴所得税?
老师你好,公司买新车的车辆购置税和印花税,怎么做分录啊,
老师,比如5000的工资,提成3000,他需要交多少税