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刚组建的4S店,租赁房东的房屋租金64750和保证金50000均由南京母公司全额转给房东,房东开专票给我们,会计凭证怎么做?租金跨年了,需要按月摊销吗,账务处理怎么做? 借:预付账款——房东64750 ,其他应收款——保证金50000 贷:实收资本——南京母公司114750 实际摊销时,借:管理费用——房租20555.56 应交税费——应交增值税——待抵扣增值税 3083.33 贷:预付账款——房租 23628.89 这样写对不对?

2022-01-12 02:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-12 05:03

您好,这么写的话是可以的

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您好,这么写的话是可以的
2022-01-12
您好,若跨年度,那您借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)
2023-01-04
1.非货币性福利 2 ,借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷预付账款,3是的,不能抵扣,借应付职工薪酬 福利费贷进项税额转出, 要是这个集体宿舍不需要交个税,要是不是,需要交个税,
2020-09-07
你好,学员,题目是完整的吗
2022-11-14
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