你好,弥补亏损的话,是不需要做账。

一般纳税人,利润总额是45000,所得税税率是25%,计提所得税是11250元,但是电子税务局报企业所得税是,其中有17000被上一年度亏损抵掉,这个抵减亏损部分在账上需要有提现吗?小微企业,所得税是按2.5%征收计提所得税的时候是利润总额的2.5%吗
2021年利润表上利润总额360多万,所得税费用计提的时候应该计提多少,弥补以前年度亏损后利润是30多万,我们还是小微企业吗
小微企业,这个季度盈利,但是用上年度的亏损弥补了没有缴纳企业所得税,这种情况下,还要用利润总额计提所得税费用吗?会计分录怎么做?
一个企业去年累积亏损,今年1季度盈利,税务局系统上申报一季度企业所得税时,1季度利润是否可以先抵减上年累积亏损额再计算应交的企业所得税;还是先按1季度的利润额申报征收,下年汇算清缴再退?
请问1-3月,4-6月,账上都是有利润的,也没有计提企业所得税,,报企业所得税季度报的时候都是亏损报的,请问这样会有问题吗。年末最后一个季度,盈利的话,企业所得税季度还是会报上纳税。
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
对小微企业是2.5%的税率。
小微企业计提的时候不是按25%提,是按2.5%计提呗,那弥补亏损那,报表上是抵减了,但是实际缴纳的时候比计提的少,计提多出来的那部分是放到营业外收入吗
你多计提的话可以进入到营业外收入
那小微企业计提和缴纳都按2.5%算,不用计提按5%,缴纳按2.5%,多出来的放到营业外收入吧
对,但是你最好还是按照正常的具体所得税。
你指的正常是5%还是25%计提呢
正常你没超过100万,就是按照2.5%计提