你好 借:在建工程等 贷:以前年度损益调整
你好,请问业主直接把农民工工资支付给项目部,未经过我们承包方基本账户,我们开的票,项目部把工资表给的我们,这个会计分录我们这边怎么做?
老师,请问下公司是建筑挂靠项目,甲方给我们的工程款有一部分没有转我们,直接发放给农民工工资了,现在给我们发放工资表流水做账的话分录应该怎么写?
老师,请问我有个工程,工资部分业主直接付给农民工了,去年就已经付了,这个我现在做调整分录应该怎么做
老师,你好,想请教一下这个怎么做,建设工程施工合同预付,完工,农民工支付履约保证金,已取得专票,我是工地财务,这个会计分录应该怎么做,公司已经预付了,
老师您好,我之前有几个月的公积金分录做错了,把“应付工资-公积金员工部分”,做到了“应付工资-社保员工部分”这个科目,请问怎么调整
那我这个应收帐款这块怎么处理,一直消不掉
??? 你不是直接付给农民工了吗,怎么会有应收账款??? 你是挂在应收账款那边了吗???
对,开票的时候,借的应收账款
借:在建工程等 贷:应收账款
我还是不太明白,不要用到以前年度损益调整吗
你这个是挂在应收账款那边的啊,没有涉及到利润表科目的
好的,谢谢
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