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老师:一个月的客户90家左右,把7-12月的客户放一起,放一列,然后点数据,删除重复值,发现有的没有,怎么做?还有算三个跟单的产值算提成,标黄的没收不算。怎么样快速提出来每一个跟单跟哪个客户的金额呢?图一客户名单叫他们打勾了,怎么样匹配到二图,点客户知道是谁跟的,怎么样弄啊?急求老师指导一下,谢谢!

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2022-01-12 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 13:48

同学你好,把表格发给我

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同学你好,把表格发给我
2022-01-12
要不去代账公司试试吧
2021-03-09
你好,关键点在于,服务费的提取依据,你们合同是如何约定的
2022-05-13
一、预充值流量费 充值时: 借:其他应收款 - 店铺流量(按店铺 / 人) 贷:银行存款 消耗(含红包抵扣): 借:销售费用 - 流量费 贷:其他应收款 - 店铺流量(现金部分) 其他收益(红包抵扣部分) 二、客户下单代发 代发时(暂估成本): 借:发出商品 贷:应付账款 - 第三方 三、确认收入与成本 收货确认收入: 借:应收账款 - 平台押款 贷:主营业务收入 应交税费 - 销项税 结转成本: 借:主营业务成本 贷:发出商品 四、退货处理 退回冲收入成本: 借:主营业务收入 应交税费 - 销项税 贷:应收账款 - 平台押款 借:发出商品(退货暂存) 贷:主营业务成本 五、与第三方结算退货 退回第三方冲应付: 借:应付账款 - 第三方 贷:发出商品(实际退回) 试用部分(留用 / 报废): 借:管理费用 / 库存商品 贷:发出商品(试用部分) 六、平台押款提现 到账: 借:银行存款 贷:应收账款 - 平台押款 提现到个人卡: 借:其他应收款 - 挂名人 贷:银行存款
2025-07-15
你好,同学,第一个入管理费用问题不大,也可以入到项目的工程施工里面;第二个问题的话还是有点大的,进来的发票应该要先进工程施工-材料成本/劳务费,月结时再转到主营业务成本。
2021-03-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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