你好,如果这个是不含税的金额的话,100万乘以1%按这个来。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    小规模专票和普票一起有45万,5万的专票已经交了增值税,小规模还要交多少税
小规模开专票 是普票专票一起超过45万就要交全部的增值税吗
老师好,我四季小规模个体开票100万,专票55万,普票45万。这45万可免税吗?
小规模纳税人1月份开专票、普票一起100万,要想增值税少交点,可以开45万普票,55万专票吗?
老师,小规模纳税人,增值税起征点是专票➕普票的金额吗,比如说专票开10万,普票开5万,那这5万普票缴纳增值税吗
                老师,成本票入账了,但是他的税,我们出纳写的是不得抵扣,会计要再税务系统上去进行勾选的吧,如果前面几个月的勾选没有勾选会怎么样? 或者放在现在所属期勾选又会怎么样,影响大吗
老师麻烦问一下在哪里能查到几月多交增值税和退税金额呢?谢谢
付款申请办公室签字、院长已签字,财务付款时财务科长是否已要签子
老师,请问图片里递延所得税资产最后一个科目是不是设置错误了?应该是租赁负债?谢谢
老师你好!计题应交税费是怎样操作,老师指导一下
老师,请问FOB出口,从厂家 到 港口的陆运费,是走的货代。货代给我们开6%的发票对不对?
老师公司想转让股权,10月份利润表本年累计净利润亏损150万,资产负债表所有者权益期末数138万,转让股份金额8000元。这种情况需要按哪个数缴纳个税呢,谢谢
帮我看下,我每月结转增值税是这么结转的,然后报8月份税的时候多计提了363.95元的未交增值税,这个月我把这个金额这么冲对吗
老师,对方公司给我们打款,金额不大,一千多块钱,备注的报销款,应该是货款,对方是国企,打款审批比较慢,如果这次退款,再重新打款就会很长时间,不退款重新打款,对我们有影响吗
老师好,公司之前欠税20万,这月留抵抵欠了5万,现在交5万,增值税申报表往哪里填呢
不能一部分免,一部分交税吗?45万是免税额内呀?
你好,你的销售额已经是100万了,已经超过45万啦,这个45万是全部的销售额。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
公司购买一台设备,设备金额是53万,因为余额不足做的分期付款,先付了30万,剩余20万本金和19000元利息分摊到每月还。发票只开立53万,利息说还完款了再开发票,这种情况怎么记账呢?
借固定资产应交税费、应交增值税进项贷、长期应付款银行存款。 每个月收到发票,借长期应付款借固定资产,然后再做发票的, 借固定资产应交税费,应交增值税进项贷长期应付款。 借长期应付款财务费用贷银行存款。
没太看明白呀?
固定资产入账时是入53万还是连利息一起入账?
好利息不要做到固定资产里面,这个填写的是你购买的整个这个设备的固定资产的,不含税金额。
利息你没有支付,不用做,最后支付的时候才坐在最后一个分录体现。
每月收到利息时,做借固定资产,贷长期应付款?
我重新跟你说一遍摘要,你再理解一下,这个不是收到利息的, 借固定资产(固定资产不含税原值) 应交税费,应交增值税进项(发票税额) 贷,长期应付款(以后需要按月还贷款本金) 银行存款(首付)
这是第一个分录,你看一下你能看懂吗。
第一个能懂
后面没懂
那你这个固定资产相当于是暂估 跳到了是不是应该红冲红冲就是借长期待摊费用贷固定资产,这个是收到固定资产的发票的,然后再做发票的,借固定资产应交税费,应交增值税进项贷长期应付款。
然后用银行回单来做支付出去的借长期待摊费用,财务费用,贷银行存款。 利息的发票不是现在还没有收到,正常做财务费用就可以。
懂了,主要是长期待摊这块我没学习,谢谢老师耐心讲解
不用客气,工作愉快。