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老师,我司参与项目投标当时转账9000元给总公司,请他们支付给招标平台,我做帐,借:其他应收款 贷:总公司。结果年底我们要支付管理费用给总公司,他们直接从中把9000元扣减,让我们支付了差额,请问老师,我该如何平调其他应收款科目?

2022-01-12 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 15:42

年底 借:管理费用 贷:其他应收款 银行存款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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