同学你好 这个计入收入就可以了 是免税
老师,您好~我们公司是餐饮业。疫情期间餐饮业不是免税吗?但是我开了有税率的票。客人消费了106元。我们开票的时候就是销售额100元,税额就是6元。我们得去窗口申报。进行增值税异常比对。那我申报纳税的时候,销售额应该填100元还是106元?
你好,我们是小规模餐饮企业,没有办理税控盘,所以代开了餐费的普票3000元,但是回来的发票不显示税额,报税的时候应该如何报?是正常不征税呢还是免税收入
小规模公司,平时开工程管理咨询费,除了法人工资,一点油票和餐费,没有别的成本了,现在普票免税,也没有增值税要交,我们就正常有多少利润就老实交多少企业所得税,是不是没有涉税风险了?还有个体户查账征收的经营所得税是不是按这个图交,开同样金额的普票比小规模企业所得税交的多很多对吧
老师,我们是小规模企业,之前不是说小规模企业没有季度45万元一说了,然后普票开的税额我都写在了免销售额那里,但是申报的时候提示这个,是可以直接确认申报吗?还是填写有错误
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
报税是往第10行填写吗不是免税企业是因为没超过45万所以才不显示税率这么理解对吗
是 小规模免税填写在第十栏的 对的