你好,如果是和农民或自产自销的公司,个体户购买的,一般纳税人按照 9%抵扣

老师,那个木业加工的,收购原木回来,然后自己开了那个普票,可以当进项抵扣吗?怎么抵法呢
老师地产开发企业购买的苗木款,应该做到哪个科目呢,怎么做账,还有虽然是普通发票,但它是苗木可以抵扣进项税吗
老师,我们是建安业,请问我们公司从个人那里购买的苗木,然后他去税务局代开的苗木发票,我们可以抵扣进项吗
老师我购进的焊条有进项,然后自己领用来加工了钢管,这个焊条的进项可以抵扣不呢?
老师我购进的焊条有进项,然后自己领用来加工了钢管,这个焊条的进项可以抵扣不呢?这个账务处理怎么做呢?谢谢
你好,享受研发加计扣除,必须是成为高企以后,还是从开始有研发费用的时候就可以,还有加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
公司是生产企业,是生产塑料排水管的,去年老板在国外投资了一家企业,从国内公司出口了生产水管的设备到国外的公司,因为设备是买进来就卖出去的,这种情况公司可以申请退税吗?
你好老师 我们是两家公司,一家是一般纳税人,一家是小规模纳税人,前面3年的账之前会计为了开专票,不管是哪一家公司的销售进项票都开到一般纳税人的公司,就造成了小规模纳税人预估预提的费用太多了,积累了几年的预提费用在账上,我应该怎么处理合适呢
小规模纳税人,外地发生的建筑服务,开1个点增值税,增值税交到哪个地方,谢谢
这个月税务登记,这个月用报税吗
那你未开票收入的钱呢,可能老板娘都花完了,
请问老师,税务通知社保要补缴,那么这个补缴的金额是怎么算的
在年度财务报表报送时,利润表填写了营业税金和附加总数,需要填报税金明细吗?小微企业有一定要填报吗?
我们有一个项目 是开材料发票的 采购发票和开给对方的发票都已经齐了的 但是对方说我们的材料有一点问题吧 需要我们补偿一批材料给他们 金额有二十多万 这批材料的进项票我们已经收到了 现在账面上应该怎么处理呢 因为这二十多万的材料相当于是送给他们 没有收入的
老师,请问一下2024年全部税是客户自己申报的,企业所得税1季度交了企业所得税,然后到汇算清缴发现要退税。税管员说要麽退税查账,要么自己调到不交税。然后年报自己调到不交企业所得税了。。但是税费缴纳那里 还留有1季度有企业所得税退税的。这个咋整啊?
不是还有按10%抵扣吗
如果生产加工成13%的产品的,按照10%抵扣
好的,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦