借税金及附加 贷应交税费应交印花税

计提印花税,账务怎么处理
去年多计提了印花税 今年怎么账务处理,或者更灵活的处理
最新计提印花税账务处理
老师,怎么补计提上年度印花税。 账务处理是什么
老师,去年4季度的印花税忘记计提,今年怎么做账务处理?
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
老师,进项发票已经稽核,单据齐全是不是等4月申报期 申请退税就行
老师,关于空调改造,算工程服务吧?如果对方开13个点的卖空调设备的发票,这样好吗?还是让他开建筑服务的发票?
请问股权转让是不是按未分配利润按比例的股权金额来作为转让金额?可不可少于这个金额?
哪位老师有离职证明的模版
理论不是,不计入应交税费吗
这个不就是计入印花税了吗
在书上说,不通过应交税费科目核算,我都蒙圈了
书上是这么说的,只是你计提一下以后查询方便
业务招待费,在税法上不超过营业收入的千分之五,是当年一年的收入的
业务招待费,在税法上不超过营业收入的千分之五,是当年一年的收入吗
对的,肯定是全年的营业收入
好的,谢谢!我还想咨询个,就是车子油费报销的问题,车子是属于老板私人的,不属于公司的,这种情况可以增加费用吗
那这个肯定不行的
办理一个租车协议,可以吗?平时都是用老板的车外出办事
朋友租车协议不行,必须订发票。
订发票?意思是让老板用自然人身份去代开一张票吗
对必须去代开发票的。