您好,最好单独核算不合并
同一客户应收,预收,应付预付是不是都只能启用一个科目?对方是客户同时也是供应商那种
对方同时是供应商也是客户,需要用应收账款和应付账款一起吗?
老师好,应收账款对应的是客户是吧,预付账款应付账款,对应的是供应商对吧 谢谢
老师好,请问同一个客户的应收账款和预收账款,同一个供应商的应付账款和预付账款,同一供应商的其他应付和其他应收款科目,在实务中可以抵销的吗?
预付账款与应付账款重分类,一般是用哪个方案呀? 方案1:同一供应商,相同科目或不同科目相同供应商也做借贷对抵后的借方余额进入预付款,贷方余额进入应付款 方案2:同一供应商,相同科目供应商借贷对抵,不同科目相同供应商借贷不对抵。
收到胜利公司发运来的、前已预付货款的丁材料,并验收入 库。随货物附来的发票注明该批丁材料的价款420000元,增值税进项税额71400元,除冲销原预付款100000元外,不足款项立即用银行存款支付。另发生运杂费5000元,用现金支付。
老师,一家母公司控股的全资子公司,实收资本3000万,现在子公司要注销,其他应收1000是与母公司的,从全局看这笔钱要如何处理?
2025年5月5日入职开始第一天工作,试用期月薪资标准为4800元,5月实际出勤21天,5月31日法定假已带薪假期。 实际5月应发薪资为多少?
老师你好,进项税额转出是不是要交转出的这部分的税款?
怎么查江苏省公司从哪一年开始交养老保险和医疗保险的?
提交2025年科技型中小企业材料申报: 提交的员工信息是24年的员工信息,还是今年的?
老师,购物卡发给员工,要怎么做账
老师您好 公司效益不好打算让员工休班,工资按照国家最低标准发放,请问发放工资低最低标准是多少呢
老师,材料采购借方余额是什么原因
老师您好!请问向境外机构支付市场推广费,需要代扣代缴增值税和企业所得税吗?谢谢!
好的,意思是应收和应付都要有是吗?
您好,是的,您的理解非常正确