同学,你好 这个没什么问题的,不用改
老师,早上好,供应商的往来账户我开设了应付,预付俩个明细科目,现在共计付款是270万,我要调整到一个科目怎么处理。
老师好:请问我家一个供应商他家和我家的往来账我挂的是预付账款(都是我家先给的货款),现在我家在人家借的款,我还在这个账户挂预付账款可以吗?
老师好,我们在学习时关于往来账的科目运用是说,用了预付科目就不用应付科目,用了预收科目就不用应收科目,在实际工作中,比如有100个供应商,其中有50个先预付后来票,另50个是先来票后付款,那是不是前者用预付科目、然后一预到底,后者用应付科目呢?这样待业务发生很多时,方便对账吗
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
老师好,在快账建立预付账款子目录时发现了一个小问题,发现是预付账款-应付客户往来;一般预付都是付给供应商,而不是客户,需要更改为预付账款-应付供应商往来吗,改了数据会变不好,那需要再建立一个预付账款-应付供应商往来子目录吗,谢谢。
老师,2016年注册的公司,1000万,现在只实缴了220万,这个有什么影响吗?正确做法应该是怎样呢
公司之间可以借款吧,需要交税吗
老师您好,我们有小规模纳税人。做季度申报。 是不是今天就得告知他们,开多少发票了。否则月底前,也许就来不及了吧。 到时收入金额就会很少。
小白求解,之前的账做了研发费用,怎么看有没有加计扣除?看哪张表第几行?
老师,股东分红的会计分录怎么做?
你好!小规模纳税人5月份接手上一任会计做账,发现银行存款余额对不上,需要如何调整做分录呢?
老师好,新成立的独立核算的分公司,企业所得税跟总公司选汇总申报合适还是单独申报合适?这俩有什么区别?
增值税专用发票上的明细和送货单上的不一致,发票是不是要退回
请问老师,完工产品入库可以按客户订单编号一个产品代码来设置吗?
民营非营利企业学校,收到增地补偿款和财务补贴款的账务处理怎么做呢
增加一个预付账款-应付供应商往来,是不是描述更准确
同学,你好 嗯,会更准确