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老师你好,我们单位两套账,自筹户和预算户,去年预算户借给自筹户借款100万,走的是借:借出款项贷:国库存款,现在要求消化掉借出款项,想走预算户的其他应付款,这样的话自筹户和预算户分别怎样做账

2022-01-12 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 20:50

你的意思就是说这个钱你没有归还,但是要把这个借出款项的余额给平掉吗。

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快账用户uv8t 追问 2022-01-12 22:35

老师,其他应付款这个钱本来就是要转出来到自筹户的,只不过还没转,现在年底结账了,所以考虑是不动银行直接从其他应付款出来替自筹户还上,这样的话自筹户和预算户怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-01-12 22:37

那你这种资金还没有转的话,也就是没有发生经济业务,你现在不用做呀,你做也没办法做。

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快账用户uv8t 追问 2022-01-12 22:40

因为要求把借出款项消除,所以要做账抵消了

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齐红老师 解答 2022-01-12 22:42

借,其他应付款 贷,借出款 你按这个处理

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快账用户uv8t 追问 2022-01-12 22:50

那其他应付款相当于转到自筹然后又转回来还这个钱是吗?那转到自筹的时候还需要做一笔支出的吗(实际没转)

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齐红老师 解答 2022-01-12 22:54

到时候转的时候,你就是在借银行存款贷其他应付款就行。

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快账用户uv8t 追问 2022-01-12 23:00

不转了,相当于走账,我可以借:其他应付款贷:其他应付款,从其他应付款转出来到自筹了,然后再借:其他应付款贷:借出款项,这种对吗

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齐红老师 解答 2022-01-12 23:01

就是你现在要把那个借出款转到其他应付款,这里的处理是对的没问题的。

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快账用户uv8t 追问 2022-01-12 23:04

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-12 23:06

不客气,早点休息,晚安

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你的意思就是说这个钱你没有归还,但是要把这个借出款项的余额给平掉吗。
2022-01-12
同学你好 1、把预算分录冲回。 2、借财政拨款收入贷其他应付款
2023-01-16
您好,正在给您回复
2023-06-03
您好!老师正在看题目
2023-06-03
收到财政转入资金时,财务会计和预算会计处理正确。支付保证金时,财务会计和预算会计处理也正确。完工后退回财政,财务会计建议借 “累计盈余”,贷 “其他货币资金”;预算会计建议借 “财政拨款预算收入 - 项目支出(负数)”,贷 “资金结存 - 其他货币资金(负数)”。
2024-12-24
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