你的意思就是说这个钱你没有归还,但是要把这个借出款项的余额给平掉吗。
全额事业单位A帮同级财政预算单位B代垫了业务活动费用5万元。代垫时,事业单位A的会计分录是财会:借业务活动费用5,其他应收款5,贷零余额账户用款额度;预会:借事业支出10,贷资金结存-零余额账户用款额度。请问老师,这样处理正确吗?现在单位B把5万元归还到A的零余额账户,请问后续账户要怎么做呢?
老师你好,我们单位两套账,自筹户和预算户,去年预算户借给自筹户借款100万,走的是借:借出款项贷:国库存款,现在要求消化掉借出款项,想走预算户的其他应付款,这样的话自筹户和预算户分别怎样做账
我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
老师:请问一下我们比如和建工合作,以建工的名义投的标,我们的款都要从建工帐上付,我们拿了一些发票想请款出来,建工那边说算做垫支款,实际上未付这笔款,我们之前实际发生时是这样做的,借:其他应收款-单位往来建工,贷:货币资金(我们自己的个人帐户),借:货币资金(建工帐户)贷:其他应付款-其他应付个人,现在怎么做分录呀?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
会计交接需要注意什么事项?有哪些内容?用的金蝶进销存一体系统,生鲜果蔬供货给学校食堂的公司
老师,请教比如说建筑行业之前签合同时项目是100万,但是最后一笔款项因为审计的原因只能拨款90万,像这种是正常的吗,那10万收不回来应该怎么办呢,也做坏账处理吗?
老师,9月社保增员,要补交8月社保,怎么操作?在哪里操作
对方是已经注销的公司,应收应付该还有挂账该怎么处理
2024年7月,某冰箱生产企业采用以旧换新方式销售节能冰箱50台,不含增值税价格为4 000元/台,旧冰箱折价为200元/ 台(不含增值税), 则当月该企业确认的企业所得税应纳税所得额为( )元。
公司买了新车,需要申报车辆购置税吗
老师,现金流量表里销售商品收到的现金是怎么算的?
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,申报表中的“上年在职职工工资总额”是填写的哪里的数据呢?
老板承包的医院食堂,收入全都扫码进的个人账户,公户基本没有进账,这个账应该怎么做?
老师,我这边这个单位新注册的,是个体工商户,但是开了对公账户,给2个员工交了社保,这种情况下,进到对公账户的钱,可以随意转出去吗?每个月需不需要做账?
老师,其他应付款这个钱本来就是要转出来到自筹户的,只不过还没转,现在年底结账了,所以考虑是不动银行直接从其他应付款出来替自筹户还上,这样的话自筹户和预算户怎么做账呢
那你这种资金还没有转的话,也就是没有发生经济业务,你现在不用做呀,你做也没办法做。
因为要求把借出款项消除,所以要做账抵消了
借,其他应付款 贷,借出款 你按这个处理
那其他应付款相当于转到自筹然后又转回来还这个钱是吗?那转到自筹的时候还需要做一笔支出的吗(实际没转)
到时候转的时候,你就是在借银行存款贷其他应付款就行。
不转了,相当于走账,我可以借:其他应付款贷:其他应付款,从其他应付款转出来到自筹了,然后再借:其他应付款贷:借出款项,这种对吗
就是你现在要把那个借出款转到其他应付款,这里的处理是对的没问题的。
谢谢老师
不客气,早点休息,晚安