你好 未开具发票应该有一个单独的,你截图看一下。

老师,早上好!申报增值税时,发生的未开票收入,应征销售额是总的金额,然后下面分别是专票销售额,其他发票销售额,这个未开票收入要填进其他发票销售额里吗?
个体户做增值税的申报,没有开过票,那收入的数据怎么填,上面只有专用发票销售额和其他发票销售额,没有不开窍销售额
小规模企业,上季度的销售额未达到45000,同时开具的有专票跟普票。 专票收入增值税专用发票不含税销售额栏中, 普票收入是填写在其他增值税发票不含税销售额栏中还是小微企业免税销售额栏?
老师,税务注销,有主营业务收入,是开给香港公司的形式发票,那填写增值税的时候是填在开具其他发票及未开票销售额里面还是填写在出口免税销售额里面哇
第一季度增值税申报表5%税率专票收入90.4万,填在增值税专用发票不含销售额栏(第5栏),未开票收入2.3万填在第6栏其他增值税发票不含税销售额(这未开票收入栏次填错了,应直接加在第4行应征增值税不含税销售额(5%征收率)这怎么办?
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
没看到有
发票汇总这里有,但是导入申报表里就第一行的总金额是对上了
和你的普通发票一块填写就可以,主表里面。
好的,那如果下个季度补开这个未开票的金额,那会重复申报吗?
你好,对的是的,会重复的。
那这个就这样,还是有什么办法处理呢?
那你别做无票收入,你账上修改一下。
做的账本修改吗?
好对的是的账上先不要做无票收入。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。