你好,这个是普通发票还是专票的?对方认证吗?
2018给给客户开具了一张金额为3万的增值税普票,2020年应客户要求退还其中1万款项,请问退回的这1万可以开具红字发票吗?蓝字发票金额3万,对应的红字发票只有1万怎么操作呢?
老师,您好,专票,票面金额10万,现在要开一张发票,数量1台,单价40万,这个怎么开?把1台分成¼台?
老师,2021年7月我公司开具给客户一张机器发票,数量1台,金额6万,这个月发现金额少开了1万,这种情况怎么处理?
老师,2021年7月开给客户一张机器发票,数量1台,金额6万,这个月发现金额少开了1万,这个要怎么操作?
合同价税金额一共130万,货物数量只有1,开票金额限制10万,这个发票需要怎么开啊 每张开0.1台可以开10张是数量1和100万,其余30万怎么处理呢
民办非企业3月份开始有银行流水,6月份开通税务,没记账,可以把以前月份的银行流水都记在8月份吗
上季申报的未开票金额不对,怎么办
图一图二是题目和问题,图三是答案,不明白答案中圈起来那500是哪个数,啥意思?还需要确认下另外那两个红笔批注的意思对不对
老师年金成本跟年金净流量相反,考试时候可以直接算年金净流量然后再加个负号吗?
请教一下,我财管和实务都没有系统学,那我7号去考试,你感觉我可以去研究一下,上机系统的什么东西吗?或者临时抱哪块的佛脚?
#提问:老师:领取新公司的营业执照前,法人要在手机微信里下载电子营业执照,请老师把操作步骤发下给我,我为什么总提示未查询到要下载的公司呢?
老师,算税前利润时等=息税前利润-财务费用。但计算财务杠杆时,财务杠杆=息税前利润÷税前利润,公式里的税前利润=息税前利润-财务费用-优先股股息。这里的两个税前利润实际意义上是不一样对吗?
混合征收,是简易计税+一般纳税人模式,电费13%、综合管理费6%(一般纳税人税率),用于电费和综合管理费的项目是可以部分抵扣的,现行电费全额抵,综合管理费按专票比率20%抵扣,其他是要转出的,租费是简易计税5% 老师,这个怎么理解
老师我们是一家建筑公司,总公司在河南,因为在河北有一个项目就在当地成立了一家独立核算的分公司,我去河北这边的税务局咨询让他看看分公司这个用不用预交税费,他给我的是不用预交,我想问一下,就是这个在开票前还用不用做跨区域事项报验以及在开数电发票是备注栏的跨区域标识是选择是还是否呢
老师,应收,存货什么的不是属于流动资产么,这里为什么属于长期性资产?
需要红冲然后重新开。
是专票,对方已认证,并且对方采用加速折旧的
对方给你开红字信息表,然后你们开红字发票,
重新开给对方就可以的,他这一次折旧需要调整。
如果充红的话,对方一次性折旧怎么调整?
你好,不是还没有到汇算清交,让他在汇算清缴的时候调整就可以当按照发票的来。
2021年开的6万在2022年充红了,那这6万还能在2021年税前扣除吗
好可以的,因为它属于二一年的成本费用。
如果6万开了红字,再开一张蓝字7万,这1万元是不是只能在2022年扣除了?
不会为 还是可以扣除70000
抵扣所得税,它不是看开发票的时间。
对方不想冲红,让我们把差额1万开开掉,不写数量和单价,这样可以吗
好不可以的,你开的是货物的没有,数量不合理。
这1万元是补差价开票,也要写数量?对方是购固定资产,只购1台,6万元的发票已经写过数量1台了,补差价1万元再写数量对方不同意
是的是的补差价的发票之前的需要,红冲,然后全部重新开。你的单价不正确。如果你开一个补差价的税务局问起来,这个怎么没有数量,你怎么回复?