你好,这个是普通发票还是专票的?对方认证吗?

2018给给客户开具了一张金额为3万的增值税普票,2020年应客户要求退还其中1万款项,请问退回的这1万可以开具红字发票吗?蓝字发票金额3万,对应的红字发票只有1万怎么操作呢?
老师,您好,专票,票面金额10万,现在要开一张发票,数量1台,单价40万,这个怎么开?把1台分成¼台?
老师,2021年7月我公司开具给客户一张机器发票,数量1台,金额6万,这个月发现金额少开了1万,这种情况怎么处理?
老师,2021年7月开给客户一张机器发票,数量1台,金额6万,这个月发现金额少开了1万,这个要怎么操作?
合同价税金额一共130万,货物数量只有1,开票金额限制10万,这个发票需要怎么开啊 每张开0.1台可以开10张是数量1和100万,其余30万怎么处理呢
老师,合伙企业,有补交之前年度的个人所得税,分录应该怎么写?
请问,现在增值税每个季度免征额额多少万,现在我们是个体户,7至9月收入是33万,增值税怎么样补税
请假捐款的好处有哪些
如何看公司土地有没有抵押的情况?
老师你好,公司的票的额度不够,我要申请提额,需要上传哪些资料呢?
老师,就刚才问题再问一下:我方是一般纳税人,对方公司是小规模纳税人,我们取得的进项发票只有3%,那那这样可以抵扣的税额很少,有什么方法可以增加进项发票吗?(董孝彬老师)
老师好,用于办公的手机进管理费用还是固定资产
老师, 我有一笔广告费总额是5000 有3000挂应付A 对方用两个户名开的, A开3500 B开4000。 这两笔都有3500和4000的付款凭证 这个我不会入账了
老师,请问,之前年度没有结转的库存,借利润分配-未分配利润 ,贷:库存商品。这个分录代表的意思您给解释一下吧。谢谢
请问,股东(公司)A借款公司B,4300万年底未归还,谁交分红税,是借款股东A交,还是我司b呢
需要红冲然后重新开。
是专票,对方已认证,并且对方采用加速折旧的
对方给你开红字信息表,然后你们开红字发票,
重新开给对方就可以的,他这一次折旧需要调整。
如果充红的话,对方一次性折旧怎么调整?
你好,不是还没有到汇算清交,让他在汇算清缴的时候调整就可以当按照发票的来。
2021年开的6万在2022年充红了,那这6万还能在2021年税前扣除吗
好可以的,因为它属于二一年的成本费用。
如果6万开了红字,再开一张蓝字7万,这1万元是不是只能在2022年扣除了?
不会为 还是可以扣除70000
抵扣所得税,它不是看开发票的时间。
对方不想冲红,让我们把差额1万开开掉,不写数量和单价,这样可以吗
好不可以的,你开的是货物的没有,数量不合理。
这1万元是补差价开票,也要写数量?对方是购固定资产,只购1台,6万元的发票已经写过数量1台了,补差价1万元再写数量对方不同意
是的是的补差价的发票之前的需要,红冲,然后全部重新开。你的单价不正确。如果你开一个补差价的税务局问起来,这个怎么没有数量,你怎么回复?