你好,这个是普通发票还是专票的?对方认证吗?
老师,一台电脑上的个税删除员工信息会影响另一台电脑上的个税信息吧
老师,假如我的公司被合并,合并时间是8月1日开始,合并后我公司注销,但是我公司有营业外支出需要汇缴调增,这个调增是合并公司调增还是我公司被合并方调增,也就是25年汇缴谁来做
老师,请问,我申报了未开票收入 10完,勾选了进项发票 10 完,然后又开了一张红字信息通知单出去,可以这样操作的吗?
银行柜面公转私有限额吗?
酒店需要提供租金远低于市场公允价值说明
@郭老师,还在吗,没有成本进项可以先申报未开具发票的收入吗
老师,提个问题,做生意的,A收入101万,B收入64万,其中有个成本6.5万,算两个人的, A开支2万,B开支4万,请问他们每个人应该分多少钱
个体户的增值税额和经营所得额必须一制吗
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
需要红冲然后重新开。
是专票,对方已认证,并且对方采用加速折旧的
对方给你开红字信息表,然后你们开红字发票,
重新开给对方就可以的,他这一次折旧需要调整。
如果充红的话,对方一次性折旧怎么调整?
你好,不是还没有到汇算清交,让他在汇算清缴的时候调整就可以当按照发票的来。
2021年开的6万在2022年充红了,那这6万还能在2021年税前扣除吗
好可以的,因为它属于二一年的成本费用。
如果6万开了红字,再开一张蓝字7万,这1万元是不是只能在2022年扣除了?
不会为 还是可以扣除70000
抵扣所得税,它不是看开发票的时间。
对方不想冲红,让我们把差额1万开开掉,不写数量和单价,这样可以吗
好不可以的,你开的是货物的没有,数量不合理。
这1万元是补差价开票,也要写数量?对方是购固定资产,只购1台,6万元的发票已经写过数量1台了,补差价1万元再写数量对方不同意
是的是的补差价的发票之前的需要,红冲,然后全部重新开。你的单价不正确。如果你开一个补差价的税务局问起来,这个怎么没有数量,你怎么回复?