同学你好!按租赁费做收入,季度申报城镇土地使用税选择按从租计征
老师好,我这里是个体户,按小规模纳税人季度报税,9月15号办的营业执照,10月10日做的税务登记,那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢?如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的,已经购买税控盘和领电子发票要开票的,那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢? 查账征收的个人所得税经营所得税中,我们的成本费用是按实际的开支扣除,还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢?还有经营者的固定扣除是多少呢?像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢? 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗?还是季度销售额不到30万也可以免税呢?
班主任老师您好,我自己注册了一个公司,小微企业,平时没什么业务的,上个季度也就是九月份付了物业费,他们直接给我开了专票,费用被我全部做了费用,我当时忘记说开普票,财务报表也报过了,现在公司不租了,物业要退几个月费用给我,要我把发票做红冲?我的税控盘开不了专票的,我现在要怎么操作呀?
老师好,我在一家酒店上班,酒店一直开的是住宿发票,上一季度我们酒店被征用使用,我们为承包者开具了经营租赁*场地使用费发票。那么本月我报上季度的申报表怎么申报?尤其是城镇土地使用税怎么申报?
老师你好!我这有一家公司,是做酒店的,开具的都是住宿费发票,去年从七月开始一直在运营,也有收入,但是他们一直零申报,现在要做股权转让,税务让更正报表,请问这个前期的工资可以入账吗?不入账的话,利润又太高了,谁问这种怎么做账比较合理?
老师你好,我们注册新公司,一直是没有开票,一直是零申报的,但是税务局打电话说交房产税和土地使用税,一个季度交一次,交的是第三季度的,第二季度,在报表里填的是其他应收款10000元,货币资金10000元,老师,现在老板从自己口袋里转5万元,到公账上,交房产税和土地使用税总共2.5万元,请问老师怎么做分录,是账做的一致呢?分录怎么做呢?老师,之前一直没做账?急急
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
@董老师,继续研究研究
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
老师麻烦你帮我看看我填写的是否正确
我开了19万的场地使用费
税源采集是怎么填的?
老师麻烦看看是不是哪里填写的不对
有不动产证吧!土地和房屋都是自有,全部出租不是部分出租吧
我们也是租别人的,租了整栋楼和停车场。征用期间是所有房间和停车场都给人家了
租别人的应该是由出租方申报缴纳房产税不由承租方申报
老师,是我们租别人的场地营业,然后在营业期间又租赁给了别人,给别人开了19万的场地使用费。刚刚可能是我没说清楚
你租别人的应该是由出租方选择从租计价缴纳房产税
那我应该怎么填写
由产权所有人缴纳房产税
老师,不好意思我有点不懂了,这个钱是我们收了,应该是我们缴纳税费的
你租别人的也付租金给对方,约定了房产税由你承担吗?
是的,老师
所以老师我填写的申报表对吗?有没有需要更改的地方,我也是第一次接触这个税种不太懂
你选税源采集从租计价就可以了,填好出租面积,租金收入
其他系统会自动计算