同学你好!按租赁费做收入,季度申报城镇土地使用税选择按从租计征

老师好,我在一家酒店上班,酒店一直开的是住宿发票,上一季度我们酒店被征用使用,我们为承包者开具了经营租赁*场地使用费发票。那么本月我报上季度的申报表怎么申报?尤其是城镇土地使用税怎么申报?
老师你好!我这有一家公司,是做酒店的,开具的都是住宿费发票,去年从七月开始一直在运营,也有收入,但是他们一直零申报,现在要做股权转让,税务让更正报表,请问这个前期的工资可以入账吗?不入账的话,利润又太高了,谁问这种怎么做账比较合理?
老师您好,我们是一家人河北的小规模公司(季度申报),经营范围是劳务分包和建筑机械租赁,实际业务就是脚手架租赁,和工地上一些架子的拆搭,就是架子工吧。我们是接的北京一家公司的业务,实际工地位置在吉林,现在北京公司要求我们开普通发票4万块钱,内容是脚手架租赁,请问这个需要弄那个外管证吗,需要预交什么税。现在发票已经核定了,税务Uk也领回来了。这个公司是新企业,我没有接触过这个行业,往下不知道该怎么处理了。
你好老师,我是上海地区的,以前是核定征收缴税,2023年变成了查账征收,我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万),这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收,扣的税款比原来高出好几倍,我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了,成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格,我以后该怎么报税,成本费用是指的别人给我开的发票还是什么,收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了,我要怎么做帐? 问题有点多,麻烦老师了!感谢!
老师你好,我们注册新公司,一直是没有开票,一直是零申报的,但是税务局打电话说交房产税和土地使用税,一个季度交一次,交的是第三季度的,第二季度,在报表里填的是其他应收款10000元,货币资金10000元,老师,现在老板从自己口袋里转5万元,到公账上,交房产税和土地使用税总共2.5万元,请问老师怎么做分录,是账做的一致呢?分录怎么做呢?老师,之前一直没做账?急急
老师,公司人员不够30人,需要申报残保金吗
知识产权公司代理专利申请和专利年审代垫的相关费用,客户把代点垫的相关费用跟代理费一起打到公司账户,公司只是开代理费,这样是不是得全部报增值税?
请问参与利润分配属于股东吗?
请问公司考虑向外投资一个项目,直接参与占股分配还是利润分配更好呢?
快账旧系统进不去了,麻烦网址发过来一下,我得做账报税了
您好,暖暖老师,小麦是初级产品,一般纳税人开9%普票,我问的是他为什么老是开普票,不开专票,一般纳税人给别人开票,一般都是专票,他为啥老是开普票?一般纳税人在哪种情况下开普票?
老师,做股权转让时,账上之前有100万的暂估成本,需要变成利润吗
5月做账: 借:管理费用-办公费9000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1000 贷:其他应付款-老板10000 这笔费用不能做账,也不能抵扣,但是五月做了账也抵扣了,6月账务里怎么更改呢
自然人代开出租房产的发票,一年20000元,需要缴纳哪些税费?如何计算
老师你好,装饰装修公司,在归集的时候 用工程施工-材料费,结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 这样吗?
老师麻烦你帮我看看我填写的是否正确
我开了19万的场地使用费
税源采集是怎么填的?
老师麻烦看看是不是哪里填写的不对
有不动产证吧!土地和房屋都是自有,全部出租不是部分出租吧
我们也是租别人的,租了整栋楼和停车场。征用期间是所有房间和停车场都给人家了
租别人的应该是由出租方申报缴纳房产税不由承租方申报
老师,是我们租别人的场地营业,然后在营业期间又租赁给了别人,给别人开了19万的场地使用费。刚刚可能是我没说清楚
你租别人的应该是由出租方选择从租计价缴纳房产税
那我应该怎么填写
由产权所有人缴纳房产税
老师,不好意思我有点不懂了,这个钱是我们收了,应该是我们缴纳税费的
你租别人的也付租金给对方,约定了房产税由你承担吗?
是的,老师
所以老师我填写的申报表对吗?有没有需要更改的地方,我也是第一次接触这个税种不太懂
你选税源采集从租计价就可以了,填好出租面积,租金收入
其他系统会自动计算