您用红字冲销原已登记的,重新按照正确的入账登记即可
现在发现9月份记账凭证科目用错了,但是我已经做了12月凭证了?怎么改9月份的
老师这帐凭证的应收款金额写错了,要怎么改正,11月份已结转了?
科目写错了。已经登记了手工账薄,现在怎么改正?11月份的老师
年末已经结账发现年前的科目搞错搞反了是反账回去修改在当月好还是在1月份更正,凭证已经装订带走了
老师,我把凭证写错了。已经登记到账薄了,我现在要怎么更改一下?
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
是11月份的,月末已经合计金额了。那全部都要改吗?
不用改11月的,你用红字登记在发现的当月就可以了
你看啊,我那个账是别人借的钱,但是人家还了,我计入到别的科目了,那我在用红字登记一下,那人家本身还了钱就是平的了,那我需要再账簿上也用红字改一下别人借钱,写一下吗?我有点懵
把错的红字做一模一样的凭证,然后再做正确的,就平了呀
老师,那我都已经登记账簿了,那我账簿上应该怎么做一下?
也是红字登记呀,然后黑字正确登记
旧的账簿就这样,今年新换一个账簿,在新的账簿上改一下可以吗?写到1月份的?这样呢?
是的,账簿是延续的
老师,新换的账簿其他应收款的余额写贷方还是借方,
你是问冲红的那笔吗?
那笔冲红的凭证我应该怎么做?就是借方和贷方方向换一下吗?冲红那笔我不知道什么意思呢还。
不是,借贷方科目跟原来一样,只是数字用负数,账簿上用红字表示
就是这一笔,我这样写凭证吗?
正常来说,数字用红笔,不用负数,其他没问题
那我账薄上应该怎么登记?怎么才能冲平?
你看看这个老师,这个是我11月份的,做错的
也用红字,一正一负就平了
你说的也用红字,一正一负,是说我11月份做错的那个吗?也需要该一下吗?老师我有点晕现在,第一次做账,希望理解
您可以参考下这个