借固定资产负数 借管理费用就行了

老师你好,我是一个工程单位,在2022年7月份科目入错,应计入工程施工-机械费,但入到了工程施工-间接费-车辆费用了,今年3月份已经更正,但是更正完我我现在结转成本的时候工程施工-间接费-车辆费用余额未负数,我现在需要怎么操作呢?
老师,2023年的四月份,做错了一笔分录,洗车费正常应该是记录在车辆费里面,但是入错科目了,入的是固定资产-车辆,当月已经记完账了,现在需要怎么更正?
老师你好,关于税控技术服务费递减税额的业务,我在纸上下了,2019年发生的时候会计记错账了,实际记账分录如图,然后2023年4月份,新会计更正了2019年的分录,但是它是做的相反红字。我发现这个问题后,我想在2023.12月把这个错误更正过来,否则营业收入就是负数,那需要怎么更正啊?本来应该用费用科目的,用的收入,小企业会计准则,跨年不能用以前年度损益调整,那我怎么更正呢
老师好,我单位是执行小企业会计准则的小规模纳税人,现经过盘点追查,发现有一辆2018年购入的40万的车辆漏记固定资产,但相关款项以前应该已经支付,现在需要补计入固定资产,会计上要做怎样的差错更正呢?存在盈利的情况下,企业所得税又应该怎样调整?
老师,汇算清缴发现前任会计,把7月购买的汽车,入到了电脑科目里面去了,我能反结账更正嘛,可是他已经把7月的凭证装订了,,我能在23年12月做一笔会计分录更正嘛,怎么更正的啊
有的罚款是销售费用有的是营业外收入或者支出要怎么区分
之前做过外贸的但是公司规模小,成本什么的也没有做的那么到位,现在去面试一个同行业工贸一体还是高新的出口企业的主管,感觉心里没底,需要怎么做这个工作,还请老师指点
老师您好,有公司做财务外包服务的合同模版吗?
出纳到月末 做完银行余额调节表,是不是要把没记账的事项写到第二个月是吗?
公甲公司下办了幼儿园,幼儿园老师外包出去,属于劳务人员,公司给老师买的工作费怎么记账?
@董孝彬老师。别的老师别回答,老师,我们称税务局的工作人员,怎么称呼为好?
请问老师,为公司购买的50元以下的小东西,这种小额零星无发票的东西可以拿什么单据入账?
公甲公司下办了幼儿园,幼儿园老师外包出去,属于劳务人员,公司给老师买的工作费怎么记账?
12月底新开的公司,目前一直没有销售,但是支出已经一百多了,租厂房,装修,买机器等等,公司买了金蝶财务软件,这些支出一部分有票,很大一部分没有,我应该怎么开始第一笔做账呢?
我是想知道,一个劳务公司的HR他的工资计入费用,还是主营业务成本。产生的费用计入哪里,还有就是劳务派遣后,对方单位发过来的工资,我们不是要代发给派遣人员吗,那笔收入怎么弄,还是有点懵
老师,是不是借管理费用 贷固定负数啊,我看您刚才说的是两个都是借方
都是在借方的一个正数,一个负数