不可以的 做预付账款

老师。你好 12月预付了明年一年的物业管理费2300左右 发票已经收到 那12月直接做管理费用可以不呢 还是必须要做预付账款
7月19号汇款物业费,9月14号收到的发票,是今年1-12月的。汇款的时候,我已经做了预付款(借:预付款 贷:银行)。9月份我应该做1-9的摊销(借:管理费用-物业费 贷:预付款)然后10-12月每月摊销。老师您先帮我看看分录对不对,发票是不是贴在1-9月的摊销后面即可。
老师,现在交了今年和明年的物业费(有发票),怎么做账呢,用的小企业会计准则 可不可以:借:预付账款-物业费 贷:银行存款 年底把今年的物业费结转到费用里:借:管理费用-物业费,贷:预付账款-物业费。明年开始每个月结转费用,这样处理可以吗?
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
老师,我有一笔待支付的费用,目前没有支付,想计提到12月份,已经收到发票了,借:管理费用,应交税费-待认证进项税额,贷:应付账款,还是直接做借:管理费用,贷:应付账款合适一些呢。
老师,办公室员工每天餐费补贴这个算什么费用
2025年12月的账上多暂估了2万的成本,2025年汇算清缴纳税调增补交企业所得税了,这2万的暂估分录后面还附资料吗?多暂估了这2万要在2026年的账上红冲。还有汇算清缴补交的企业所得税怎么在2026年做账?
老师我问下,我们有几笔出口部分收入是来料加工相当于加工费,那我申报增值税时,系统提示比对不通过,说是征税收入,但是我们这属于免税呀,我就填在免税那一栏,但是系统提示不通过,但是我强制申报了,今天发票额度就停掉了,那怎么办呀老师
郭老师,增资减资什么情况不用交个税,比如a占70,b占30%,实缴全到资100万,盈利50万,增资到200万,怎么算税
所得税费用可以不计提吗?
我们进口货物,支付的国际运输服务,开发票是0税率还是免税
消防检查要求公司装的消防提示监控怎么做分录
老师,老板要求每天统计库存日报表(包括每天采购量,销售量,库存量),这个工作是要财务来做吗
朴老师你好,现在在线吗?
老师,我们公司执行小企业会计准备。但是之前计提应收账款坏账准备有做在了,借:资产减值损失贷:坏账准备。2026年5月坏账准备转回。现在要申报统计报表,统计报表有填写说明:①关于“资产减值损失”“信用减值损失”“其他收益”“净敞口套期收益”“公允价值变动收益”“资产处置收益” 这几项指标由执行《企业会计准则》的企业填报,非执行《企业会计准则》的企业不填报 那我统计报表里面转回的存货跌价准备怎么填写呢