不可以的 做预付账款

老师。你好 12月预付了明年一年的物业管理费2300左右 发票已经收到 那12月直接做管理费用可以不呢 还是必须要做预付账款
7月19号汇款物业费,9月14号收到的发票,是今年1-12月的。汇款的时候,我已经做了预付款(借:预付款 贷:银行)。9月份我应该做1-9的摊销(借:管理费用-物业费 贷:预付款)然后10-12月每月摊销。老师您先帮我看看分录对不对,发票是不是贴在1-9月的摊销后面即可。
老师,现在交了今年和明年的物业费(有发票),怎么做账呢,用的小企业会计准则 可不可以:借:预付账款-物业费 贷:银行存款 年底把今年的物业费结转到费用里:借:管理费用-物业费,贷:预付账款-物业费。明年开始每个月结转费用,这样处理可以吗?
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
老师,我有一笔待支付的费用,目前没有支付,想计提到12月份,已经收到发票了,借:管理费用,应交税费-待认证进项税额,贷:应付账款,还是直接做借:管理费用,贷:应付账款合适一些呢。
我们对公给分包方转了3万多工资 这部分我们不入成本 分包方给我们开发票 他拿去用可以吗
12月认证所属期11月的进项票,是记到12月还是11月
跟租赁公司租车开票内容要写车牌号吗
老师:政府部门购买书籍,7707元,要录固定资产吗?
老师,我们应收账款预收了对方5万,其他应收又帮他们代垫了4万块装修费,这两笔账可以对冲吗?可以对冲的话,需要附协议吗?
房地产企业,本月有销项税,也有带认证的进项,下月月初进项认证的话,进项结转是记到本月开始下个月
增值税和增值税滞纳金做了进项税抵欠,抵欠完怎么做分录,
各位老师,翻斗花园属于汽车租赁大类吗
企业福利员工医院体检收据票据 可以企业所得税税前扣除吗
老师,我们公司是卖收款机的,开出去的收款机含配件的价格,但开发票名称只是写的收款机,到时候我的配件进项库存能一起冲减掉吗