对的是的,需要交所得税。
结转未交增值税的金额是应交增值税吧,加计抵减金额在做借应交税费-未交增值税 贷营业外收入
你好老师!小规模纳税人季度未超过45万的普票免交增值税,每个季度要做减免税转入营业外收入吗?除增值税外,还有其他需要转入营业外收入吗?
老师,减免的增值税转出未交增值税,转入营业外收入,缴纳所得税是吧?
老师,您好: 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账,借:应交税费-增值税--减免税款 贷:营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税,借:应交税费--增值税(销项税额) 贷:应交税费--未交增值税 两个问题:第一,我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗;第二,我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
老师,小规模,第一季度开票29万,免增值税,这免的增值税转到营业外收入,是不是营业外收入要缴纳企业所得税呢?
24年11月、12月的工资在25年1月发放,个税怎么申报
老师我想问一下,公司作为一家企业的股东,现在把股权转个别人了,之前有实缴到企业20万,现在应该怎样进行账务处理啊
请问我在 劳务报酬发放表格模板?
老师 支付 水电费要用应付帐款过度吗
单独购入土地以及耕地占用税,土地用来自建办公楼,计入无形资产还是固定资产,是否摊销
老师,我们是小规模,有的收入开了发票,有的收入没有开出发票,填写增值税申报表的时候,需要填写无票收入吧?
5月招了一个残疾人,之前没有个税申报,也没有交社保,这个月可以补申报个税,和社保补前面的可以吗?
老师所得税报表季末从业人数填当季平均人数,还是当季最后一个月人数?
老师,您好。我营业收入和所得税申报收入填的一致的,但是系统老是提示我申报的增值税收入比营业收入多了500多万。我打12366,回复说可能是系统问题。但是这么多天了还是这样。我该怎么办
老师,河南省今年会计需要继续教育吗?
因为我们开票总金额未达季度45万、那转出金额是按实际开票是1%的税额转,而不是3%吧?国家减免的是2%,那2%这部分金额需要体现在账务上吗?
你好,对的是的,按照百分之一来结转就可以的。
好的。谢谢老师
不用客气 工作愉快