不用的,汇算清缴之前到了就可以。
老师,请问去年1月的账上支付材料款计入管理费用,但是年底也没有发票回来,我需要在12月红冲吗?
老师,请问这个月开出红字发票,冲减去年的收入,还有10-11月有费用,但是经办人一直没拿来发票,也还没付款,这个月才支付的,这两笔业务汇算清缴时候需要调整报表吗?
老师,我去年12月份暂估了一笔费用,1月份票到了,第二笔红冲是对的吗?但是我现在用银行付了钱,这种红冲以后,应付账款还是挂着,我要怎么办呢,,还有冲的是去年的费用,是不是要用以前年度损益啊
老师你好,请问我22年暂估了原材料已经入库领用了,12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的,到23年年来了一部分发票,请问我应该怎么做账务处理啊
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
但是这个票是回不了的,不用冲掉挂往来吗?
你好,没有发票,有实际业务,正常做账就可以到,不允许抵扣。
看流水这个费用有点像走账的,而且确定过回不来发票的,这样也不用红冲吗?
支付了吗 支付了没有回来钱怎么冲
支付了,前面就只有一个付款凭证,没有其它附件了,不能直接对冲,然后修正为其它应收款吗?
可以的 可以这么做