同学,您好,一般做到一月比较好。
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师好,停车实际发生在12月份,但是1月才扫描开具的停车费电子发票(发票日期在一月份),但是发票上有汽车12月进出的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
老师好,高速通行费实际发生在12月份,但是1月份才开具了通行费电子发票(发票日期在一月份,能抵扣税额),但是发票上是12月进出高速的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
老师我有好几张高速通行证发票,其实是8月份发生的,9月份开的发票,我们9月份升一般纳税人,那些发票全部8月份已经做账了,现在勾选平台我勾选不抵扣会不会有税务风险,张数是挺多的,其实进项金额就20多块钱
老师,您好,我想咨询一下,1月份开的通行费发票,发票上的通行日期起止时间是12月,可以在1月份的账里面直接做费用科目吗?金额是1321.98
老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?
老师早安!请教您一下: 1.像去年的有些费用未取到发票,汇算清缴时已将这部分拿出,请问账务上应该如何处理列? 2.汇算清缴有退税请问账务如何处理? 谢谢!
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
账上一个供应商给我们开了票,挂了应付八万多,后面通过人民调解委员会由甲方直接支付九万多结清了,那我账面怎么处理
老师,请教下,就是工作中制造行业的领料数量是按照销售出去的数量去领料吗,那入库的单价又怎么核算,我算出的分配率大于销售出去的单价了
您好老师,餐饮行业发生的餐费做什么科目
老师,个人独资企业增值税,经营所得税收优惠有哪些?
我们公司工资不超过3000元,要不要做个人所得税汇算清缴
收到2024年挂其他应付款的社保怎么做会计分录
老师,EXCEL 单元格是2个月,怎么在另外单元格用函数换算成60天或者60?