同学,您好,一般做到一月比较好。
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师好,停车实际发生在12月份,但是1月才扫描开具的停车费电子发票(发票日期在一月份),但是发票上有汽车12月进出的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
老师好,高速通行费实际发生在12月份,但是1月份才开具了通行费电子发票(发票日期在一月份,能抵扣税额),但是发票上是12月进出高速的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
老师我有好几张高速通行证发票,其实是8月份发生的,9月份开的发票,我们9月份升一般纳税人,那些发票全部8月份已经做账了,现在勾选平台我勾选不抵扣会不会有税务风险,张数是挺多的,其实进项金额就20多块钱
老师,您好,我想咨询一下,1月份开的通行费发票,发票上的通行日期起止时间是12月,可以在1月份的账里面直接做费用科目吗?金额是1321.98
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