您好,那您何时做的内销?
我现在有一张21年6月出口的关单,退税率是零。还没有确认收入视同内销在21年12月份确认收入视同内销可以么?
我们公司出口退税被税务查了。原因是10月有出口退税是零的商品。这个商品我们现在视同内销确认收入要在十月确认。还是12月确认也可以?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
去年12月出口一批货物,是出口视同内销商品,退税为零,但还没有给工厂付款,也没有收到工厂的增值税发票,这个月需要确认收入吗?增值税如何申报?如果确认收入是不是就要交增值税了?
打算做到12月里~
现在12月征期还没有过。
您好,那您慎重考虑操作,毕竟有风险
您说的慎重考虑是什么意思?
是要10月确认收入修改报表,还是12月确认收入?
您好,既然被查,那就没问题的真实业务处理
您的意思是哪个月确认收入?
查了,就是10月有零退税率,没确认收入。
您好,是的,不要找麻烦
现在不知道在哪个月确认收入
你会不会,不会别来回答啊。
不愿意告诉,也别说。乱接什么题
还是没有说哪个月确认收入啊?
你这人怎么回事
不会乱回答什么
您好,那您就应当10月确认收入。