您好,那您何时做的内销?

我现在有一张21年6月出口的关单,退税率是零。还没有确认收入视同内销在21年12月份确认收入视同内销可以么?
我们公司出口退税被税务查了。原因是10月有出口退税是零的商品。这个商品我们现在视同内销确认收入要在十月确认。还是12月确认也可以?
去年12月出口一批货物,是出口视同内销商品,退税为零,但还没有给工厂付款,也没有收到工厂的增值税发票,这个月需要确认收入吗?增值税如何申报?如果确认收入是不是就要交增值税了?
我们公司,22年和23年有做出口,也正式做了报关,因为原本是要申请出口退税的,因为没退下来,就搁置了,没有开出口的发票,因此就没有在账上确认收入,同时供应商也没有给我们开发票,成本也没有入。现在税局让我们按照实际的出口报关的金额去补申报收入,那么我们成本是否也可以补入?但是供应商开发票也只能开在25年了。税局会不会因为供应商没开发票给我们公司而不让我们补报成本?
老师好,我们公司是贸易型出口退税企业,12月份的报关单之前的同事在二月份才申请退税,批次是2024年12月,但是看她出口退税勾选是在所属月份3月份才用途确认,然后我这个月把上年剩下的出口发票也开了,我的出口退税勾选进项发票确认也是在三月,就是说三月有两个批次的出口退税的金额,这种有没有影响?然后我到时候出口退税申报表是填2024年12月003批次吗
老师你好,请问同一个银行可以开两个户吗?
请问老师,看对方公司的财务报表,主要要注意哪些问题
这边有个工人 去年有一部分工资没发 跟今年做的工一起发 大概6万+ 不扣个税的情况下 今天能给他打过去吗
发现2025年的业务招待费记入到了业务宣传费用,能不能直接在今年汇算清缴调增,年报还需要更正吗
老师您好,电子税务局绑三方一般是绑基本户还是一般户
老师 这个社保增员的话入职日期是选什么时候啊
工商年报的纳税总额如何填报
供热行业,有免税收入,每个月有进项税额转出,记账凭证:借主营业务成本,贷进项税额转出,借进项税额转出,贷未交增值税。25年12月因为计算错误导致进项税额转出金额多了,正确金额为3万,错误金额为13万,现在要怎么做凭证。实行小企业会计准则,没有调整以前年度损益科目
电子税务局抵扣类勾选,哪些发票不能抵扣?
老师 开发票大类是装饰装修 税率是多少
打算做到12月里~
现在12月征期还没有过。
您好,那您慎重考虑操作,毕竟有风险
您说的慎重考虑是什么意思?
是要10月确认收入修改报表,还是12月确认收入?
您好,既然被查,那就没问题的真实业务处理
您的意思是哪个月确认收入?
查了,就是10月有零退税率,没确认收入。
您好,是的,不要找麻烦
现在不知道在哪个月确认收入
你会不会,不会别来回答啊。
不愿意告诉,也别说。乱接什么题
还是没有说哪个月确认收入啊?
你这人怎么回事
不会乱回答什么
您好,那您就应当10月确认收入。