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老师我预付了装修用钢材50万,已经装修完工营业一年了但是我还欠他20万,发票也没给我开回来,现在税务局要求我进固定资产原值,因为我已经投入使用了,让我增加房产税,我应该怎么做账务处理,和分录

2022-01-14 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 09:34

你好; 原来分录怎么挂的  

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快账用户6677 追问 2022-01-14 09:35

借 预付账款 50  贷银行存款50

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快账用户6677 追问 2022-01-14 09:36

发票没回来怎么冲预付啊

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快账用户6677 追问 2022-01-14 09:39

我说错了,借预付账款30万  贷银行存款30万,那20万没给也没做分录

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齐红老师 解答 2022-01-14 09:43

 现在去红冲原来固定资产原值分录。 然后根据这个一起做  预付账款 ; 原来固定资产怎么挂的  

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快账用户6677 追问 2022-01-14 09:46

所有的装修材料预付帐款回发票的我都进在建工程了,然后再从在建工程转入固定资产

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齐红老师 解答 2022-01-14 09:52

 你好; 那你就做 借 在建工程 贷预付账款  ; 完工  借固定资产贷在建工程; 支付尾款 借   预付账款贷银行存款    

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你好; 原来分录怎么挂的  
2022-01-14
那你们出一个委托书,就是意思委托装修公司付款给电脑的销售方
2026-01-30
要解决“其他应付款-待转固定资产”科目一直挂账的问题,可以进行如下调账处理: 借:其他应付款-待转固定资产 65,517.25 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 65,517.25 因为之前做账时将可抵扣的进项税计入了“其他应付款-待转固定资产”,现在发票已开齐,需要将其调整到正确的科目“应交税费-应交增值税(进项税额)”中。 同时,建议检查一下之前的会计处理是否正确。在固定资产的相关会计处理中,一般是在预付设备款时,借记“预付账款”等科目,而在达到预定可使用状态暂估入账时并不确认进项税,待收到发票后再借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”。如果之前的会计处理存在差错,也应一并进行更正。
2024-07-17
剩下的不退的计入营业外收入
2025-01-10
您好,按权责发生制挂账,不考虑发票影响
2022-11-13
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