你好; 这个来的人与你公司有合同吗。 还是说你 跟对方兄弟公司 签订了合同 ; 你支付个给对方公司 是吗?
你好老师,请问我们是人力资源公司,做的劳务派遣~对方公司要求我们单独开一个银行账户,他们把派遣员工的工资打到这个银行账户里,由他们管理这个账户给这些员工发工资,管理费和社保打到我们基本户里。这是什么意思?为什么要单独开一个账户发他们工资?
老师好,有公司挂靠我们企业,现在他们要付材料款,工人工资,钱是从我们账户走出去,如果他们把钱打到我们账户上应该以什么样的名义打进来呢?我们再将这个钱打给供应商和发工人工资
请问老师兄弟单位人员在为我公司干活,我公司在发工资,统筹住房公积金在她原来的单位缴纳,需结给对方单位,请问这个会计科目我应该怎么做账
老师,我们单位有职工是兄弟公司派过来的人,他的工资从我们这边出,需要打到他原公司账户,由原公司给他发工资,这笔钱我转到兄弟账户怎么入账?
老师你好,我们委托兄弟公司,帮我们加工一批原材料,我做内账,与兄弟公司之间挂往来,我一般都是用其他应付款,那么我从发出原材料,到他们帮我们加工完成,完整的会计分录
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀
我们之间没有合同,他和原公司有劳动合同
因为跨区域,社保公积金需要对方代缴,所以工资什么的都是对方代发,我们这边把钱转给对方公司
你好; 你转给对方公司; 对方公司开票给你。 你做账 :借管理费用-劳务费贷银行存款