你好; 那对方单位开票给你不

老师晚上好!现在有一名内退人员,社保及住房公积金由原单位给缴纳,此外在原单位那里每月能领到1500元的工资。现在该人员在我公司(深圳地区)工作,薪资7000元。该员工的社保该怎么处理好呢?个税需要单位合并本人原单位的工资代缴吗?
老师好,请问,员工月薪一万,公司代扣代缴社保公积金个税(单位部分1500,个人580),由我司先代扣和发工资,现在向对方公司收回单位成本,应该怎么计算呢?
请问老师兄弟单位人员在为我公司干活,我公司在发工资,统筹住房公积金在她原来的单位缴纳,需结给对方单位,请问这个会计科目我应该怎么做账
#提问#请问老师,我单位与人合作一个项目共同投资负担盈亏,20个员工,其中5个员工工资在对方发放工资,10个在我单位发放工资,另外5个不想买社保,劳务外包,这样每个月一张工资表分三个地方发放,比如10万的工资,有3万我打到对方单位,对方发工资,还有3万我打给劳务公司,劳务公司发工资,还会有服务费,请问这样的账如何做?项目的对公账户在我公司,我公司是纳税主体
请问老师,我单位奖励关联公司A的员工奖励6万元,因为A公司的员工同时也是我公司的员工,因此直接在我单位发工资的形式给到这几个员工了,请问怎么做账,企业所得税汇算清缴是否可以扣除。
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
开的,老师
你好; 开的话 那你就做 “借 管理费用-劳务费贷银行存款 ”