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老师,请问每月有计提厂租,12月份收到一年的厂租发票,收到发票的账务处理怎么做

2022-01-14 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 14:35

你好 你们当时应该是计提 借:其他业务成本等 贷:应付账款 等到12月份收到房租 借:应付账款 增值税 贷:银行存款

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快账用户1859 追问 2022-01-14 14:37

老师,收到发票未付款

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齐红老师 解答 2022-01-14 14:37

那么先放到一旁,等到付款的时候再入账

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你好 你们当时应该是计提 借:其他业务成本等 贷:应付账款 等到12月份收到房租 借:应付账款 增值税 贷:银行存款
2022-01-14
你好同学, 计提房租时,借:管理费用—租金 贷:应付账款 支付房租,借:应付账款 贷:银行存款 收到发票,发票金额与计提的金额差额调整管理费用—租金
2022-02-17
同学你好,计提时,借:管理费用等科目,贷:应付账款。支付时,借:应付账款,贷:银行存款。收到发票时,借:管理费用等科目,应交税费-应交增值税-进项(取得可抵扣的票据,一般纳税人用于应税项目,否则,无此分录),借:管理费用等科目,负数。
2022-10-22
您好, 借:应付账款——房东 贷:银行存款
2021-11-22
费用记到12月份。可以的
2022-12-19
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