咨询
Q

老师,打扰了,想咨询个厂租方面的做账问题,比如每月计提厂租,支付厂租费,然后收到厂租发票,这些要怎样做分录呢?

2022-10-22 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 17:57

同学你好,计提时,借:管理费用等科目,贷:应付账款。支付时,借:应付账款,贷:银行存款。收到发票时,借:管理费用等科目,应交税费-应交增值税-进项(取得可抵扣的票据,一般纳税人用于应税项目,否则,无此分录),借:管理费用等科目,负数。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,计提时,借:管理费用等科目,贷:应付账款。支付时,借:应付账款,贷:银行存款。收到发票时,借:管理费用等科目,应交税费-应交增值税-进项(取得可抵扣的票据,一般纳税人用于应税项目,否则,无此分录),借:管理费用等科目,负数。
2022-10-22
预付房租 借:应付账款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租      贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-房东
2023-07-03
你好,你问一下,你税务局那边需要有经营范围吧?如果没有经营范围,你正常开发票,正常申报就行。需要增加税种认定。l
2024-07-02
确认5月份的应收的时候是做11.5万 厂租、电费、伙食费再冲应收,最后余额是10万
2022-06-10
10月最好是先 贷:其他应付款
2023-12-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×