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老师,厂房租金发票收到9-12月的,现在要怎么做账呢?

2022-10-18 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 11:09

 你好 ;   借预付账款贷银行存款 ;按月分摊 :借制造费用- 租赁费贷 预付账款   

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快账用户1552 追问 2022-10-18 17:12

没有设预付账款这个科目呢?

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齐红老师 解答 2022-10-18 17:16

 你好; 那你就做其他应付款借方做   

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 你好 ;   借预付账款贷银行存款 ;按月分摊 :借制造费用- 租赁费贷 预付账款   
2022-10-18
你前边没有计提房租,就直接计入管理费用,如果是预付房租,就按月摊销
2025-11-06
预付房租收到发票 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2024-08-15
您好 借:预付账款--租金 贷:银行存款等 每月摊销的房租入账 借:管理费用等--房租摊销 贷:预付账款--租金
2020-09-04
你好,没有发票可以做费用,只是不能税前扣除
2021-10-12
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