同学你好,年度结束的最后一笔分录是那一笔?——将利润分配一计提法定盈余公积等明细账转入利润分配一未分配利润 中; 年末需要将本年利润转入利润分配,月末不转;

老师,我们是一家律所,普通合伙企业,不分配利润,1、12月份要将本年利润转入利润分配吗?2、如果转的话,是当月结转损益之后,然后做一笔分录借:本年利润,贷:利润分配吗?这个本年利润是全年的利润,不是当月结转的本年利润,是通过当月的利润表得出吗?
老师好,年度结束的最后一笔分录是那一笔?如果有利润是将本年累计利润转入到利润分配吗?如果某一个月有利润,也要做利润分配分录吗?
老师好,年度结束的最后一笔分录是那一笔?如果有利润是将本年累计利润转入到利润分配吗?如果某一个月有利润,也要做利润分配分录吗?分录怎么做?
如果前2年在最后一个月没有做一笔本年利润结转利润分配的分录,那我在去年可以一次性把之前没结转的一起结转然后把本年利润余额弄平吗
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
退客户货款应退5000,但扣除手续费10,实际支付4590给客户,这个会计分录怎么做的安老师
老师请问一下,一个月工资只发了一部分,剩余部分未发怎么处理呀?
老师,什么是内帐,什么是外帐
如果公司卖二手设备给我们公司,开专票13%,我们可以进项抵扣,13%的税点也是我们出,如果个人开给我们公司,缴纳的增值税和个税,需要我们公司出,这样哪个更划算呢?
例:本月计提单位承担医社保金额2000+个人承担部分为500分录为借:管理费用2000 其他应收款500 贷:应付职工薪酬2500元,计提本月工资扣医社保前工资假设为6000 分录为借:管理费用-应付薪酬6000 贷:应付职工薪酬6000. 发放时候借:应付6000 贷:其他应收-社保费500 其他应收款-个税15 银行存款5485 这整个分录是不是有问题,我觉得单位承担的那部分医社保被重复计入了两次
公司办理减资,注册资金500万,减资到100万,2个股东,A股东认缴50万,实缴40万,B股东认缴450万,实缴0,如果等比例减资,B股东认缴10万,实缴10万,多出来30万怎么办?可以转给B股东吗,我们目前净资产和未分配利润都是负数
老师我再确认下,有个员工休产假了,社保一半每个月转到公司,(公司承担一半,他自己承担一半,每个月她把这一半转到公司)个税系统本期收入是填零吗? 个税系统基本养老保险、基本医疗保险、失业保险这三个 个人部分需要填吗?
老师:运输企业,油费占运输成本比例多少为合理呀?
老师,公司交残疾人就业保障金税款需要先计提吗?怎样做分录?
老师这个费用要申报吗